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送心意

郭老師

職稱初級會計師

2022-09-15 10:24

你好,最好是一致的,含稅不含稅都可以的

美多 追問

2022-09-15 10:26

小數(shù)點(diǎn)不一樣 行嗎?退稅的時候得要原件嗎?

郭老師 解答

2022-09-15 10:27

你好,可以的,一般不看合同的。

美多 追問

2022-09-15 10:28

那就拿復(fù)印件就行是吧?

郭老師 解答

2022-09-15 10:30

可以的,可以這么做的。

美多 追問

2022-09-15 10:32

有沒有地方差異啊 黑龍江綏芬河的

美多 追問

2022-09-15 10:35

付款和合同都是8549.5,但是發(fā)票開的 含稅價是8549.63 真的不會影響退稅嗎?

郭老師 解答

2022-09-15 10:37

這個不影響退稅的

美多 追問

2022-09-15 11:02

那老師 有個品名 發(fā)票上面是 剎車軟管  但是查商品編碼的時候只有剎車管 沒有剎車軟管  那這樣子可以嗎?

郭老師 解答

2022-09-15 11:04

那報關(guān)單的呢
一般稅務(wù)局都按這個

美多 追問

2022-09-15 11:07

老師 還沒有報關(guān)啊

郭老師 解答

2022-09-15 11:08

那你問你稅務(wù)局吧
這個名字不對不退稅
找不退稅科確認(rèn)

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相關(guān)問題討論
您好,不一致的原因?可以有補(bǔ)充合同,最好含稅和不含稅價格都寫
2022-09-15 10:23:08
你好,最好是一致的,含稅不含稅都可以的
2022-09-15 10:24:14
同學(xué)你好,換匯成本=不含稅金額*(1%2B(增值稅率-退稅稅率))/FOB價。不知道你的的商品退稅是多少,你可以自己代入計算。
2020-11-11 17:08:56
您好,是進(jìn)項的不含稅金額計算的
2019-11-04 12:43:44
你好原料當(dāng)然是不含稅的計入了
2020-01-10 12:16:33
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  • 老師,您好,我們做6月份賬的時候,發(fā)現(xiàn)業(yè)務(wù)網(wǎng)6月份開

    按 權(quán)責(zé)發(fā)生制 處理: 6 月做 暫估入賬 (因差旅費(fèi)屬 6 月實(shí)際發(fā)生 ),借 “管理 / 銷售費(fèi)用 - 差旅費(fèi)” 貸 “其他應(yīng)付款” ;7 月收票后,先紅字沖回暫估,再按發(fā)票正常入賬(附發(fā)票 )。

  • 老師好,我們6月開票的稅費(fèi)13%(銷售貨物):100225.66

    1. 異地預(yù)繳增值稅時 由于是個人掃碼支付,后續(xù)需要企業(yè)對個人進(jìn)行報銷,賬務(wù)處理如下: 借:應(yīng)交稅費(fèi) - 預(yù)交增值稅(異地建筑服務(wù)預(yù)繳 ) 570.07 貸:其他應(yīng)付款 - [個人姓名] 570.07 2. 企業(yè)報銷個人預(yù)繳款時 借:其他應(yīng)付款 - [個人姓名] 570.07 貸:銀行存款 570.07 3. 月末結(jié)轉(zhuǎn)增值稅 結(jié)轉(zhuǎn)銷項稅額: 將銷售貨物和異地建筑服務(wù)產(chǎn)生的銷項稅額進(jìn)行結(jié)轉(zhuǎn),賬務(wù)處理為: 借:應(yīng)交稅費(fèi) - 應(yīng)交增值稅(銷項稅額) - 13%(銷售貨物 ) 100225.66 應(yīng)交稅費(fèi) - 應(yīng)交增值稅(銷項稅額) - 9%(異地建筑服務(wù) ) 2478.55 貸:應(yīng)交稅費(fèi) - 未交增值稅 102704.21 4. 正常申報時抵減預(yù)繳稅款 在填寫附表四和主表進(jìn)行抵減后,賬務(wù)處理如下: 借:應(yīng)交稅費(fèi) - 未交增值稅 570.07 貸:應(yīng)交稅費(fèi) - 預(yù)交增值稅(異地建筑服務(wù)預(yù)繳 ) 570.07 5. 繳納剩余增值稅稅款 計算出抵減預(yù)繳稅款后應(yīng)繳納的增值稅金額,假設(shè)為 X 元(X = 102704.21 - 570.07 ),進(jìn)行繳納時: 借:應(yīng)交稅費(fèi) - 未交增值稅 X 貸:銀行存款 X

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