
老師,期初庫存和實收資本,試算不平,掛應付款不行應該,因為進貨時已經(jīng)掛了貸方的應付,付款也是沖銷這筆,期初還是減少不了
答: 您好,那還是掛其他應付款吧。
公司名下掛了好多長期應付款,都是老板自己為工司墊的錢,這種長時間掛在賬上總歸不太好看,能直接轉(zhuǎn)實收資本嗎
答: 你好,需要股東會同意才可以轉(zhuǎn)為實收資本的
一名會計如何讓領(lǐng)導給你主動加薪?
答: 都說財務會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
老師,我想問一下,如果企業(yè)之前都沒有帳八月份開始建賬,那么到七月底的庫存商品應收應付款怎么入賬 賬面的存款我就做到實收資本了以前的商品余額怎么辦做什么分錄
答: 你之前沒建賬?那就盤點現(xiàn)在的期末數(shù)做期初數(shù)然后開始做帳


上善若水 追問
2017-06-17 21:48
上善若水 追問
2017-06-17 22:02
王雁鳴老師 解答
2017-06-17 21:08
王雁鳴老師 解答
2017-06-17 21:19
王雁鳴老師 解答
2017-06-17 21:50
王雁鳴老師 解答
2017-06-17 22:04