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送心意

王雁鳴老師

職稱中級會計師

2017-06-17 21:12

老師,你的意思是后期賬上有錢了比如現(xiàn)金,還其他應付款,可以把錢取出來給老板,只是空走下賬對吧,我還有個想法,實收資本按照300萬入賬,借方錄入現(xiàn)金或者銀行時,錄入差額部分,不錄入300萬,這樣操作還是按照你剛才說的操作方法合適

上善若水 追問

2017-06-17 21:48

好的,謝謝老師,按照我說的方法操作了,省的后期還款,那實收資本借方現(xiàn)金還是銀行啊

上善若水 追問

2017-06-17 22:02

嗯,好的,非常感謝

王雁鳴老師 解答

2017-06-17 21:08

您好,那還是掛其他應付款吧。

王雁鳴老師 解答

2017-06-17 21:19

您好,對的。也可以的。

王雁鳴老師 解答

2017-06-17 21:50

您好,不客氣。實收資本借方是現(xiàn)金還是銀行存款都行的,如果銀行回單上沒有的,最好還是現(xiàn)金,如果銀行有回單的,當然使用銀行了。

王雁鳴老師 解答

2017-06-17 22:04

您好,不客氣。

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相關(guān)問題討論
您好,那還是掛其他應付款吧。
2017-06-17 21:08:15
你好,需要股東會同意才可以轉(zhuǎn)為實收資本的
2017-07-19 10:54:28
你好,收到投資款,借:銀行存款 貸:實收資本
2019-10-21 14:43:55
你之前沒建賬?那就盤點現(xiàn)在的期末數(shù)做期初數(shù)然后開始做帳
2019-08-08 11:31:40
上述分錄正確,您的數(shù)填錯了。
2018-09-12 10:31:25
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