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送心意

張艷老師

職稱注冊會計師,省會計領(lǐng)軍人才,中級會計師,中級經(jīng)濟師

2017-06-18 10:32

借:應(yīng)付賬款--定金 200 
      貸:庫存現(xiàn)金 200 
借:原材料  1000 
      貸:應(yīng)付賬款--定金 200 
            庫存現(xiàn)金  800

追問

2017-06-18 10:33

謝謝老師

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借:應(yīng)付賬款--定金 200 貸:庫存現(xiàn)金 200 借:原材料 1000 貸:應(yīng)付賬款--定金 200 庫存現(xiàn)金 800
2017-06-18 10:32:34
按收取得加工費確認收入,對于工人的工資支出計入勞務(wù)支出 借:應(yīng)收賬款 貸:主營業(yè)務(wù)成本 貸:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(銷項稅額) 同時結(jié)轉(zhuǎn)成本 借:主營業(yè)務(wù)成本 貸:勞務(wù)成本
2020-07-18 08:57:37
一、具體的會計分錄如下: 借:應(yīng)收賬款 貸:其他業(yè)務(wù)收入 貸:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(銷項稅額) 同時結(jié)轉(zhuǎn)成本 借:主營業(yè)務(wù)成本 貸:原材料
2019-10-25 20:06:42
借應(yīng)收賬款或者是其他應(yīng)收款 貸其他業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費 應(yīng)交增值稅
2019-08-27 16:24:43
你好,看不到你發(fā)的圖片,請在追問的時候重新插入圖片
2018-09-25 09:19:33
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