
老師好,如果公司收到供應(yīng)商的材料4000元,收到開(kāi)具的發(fā)票則為9000元,未付款。發(fā)票金額比這次材料款多5000元,下次開(kāi)票時(shí)再抵減此次多出的發(fā)票金額。這個(gè)怎么做賬、做分錄啊?
答: 你好,多余的你在外帳上只能做成應(yīng)付帳款
在拿到進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,做借:庫(kù)存商品,借:應(yīng)交稅金—應(yīng)交進(jìn)項(xiàng)稅額,貸:應(yīng)付帳款后,再?zèng)_預(yù)付帳款,問(wèn)題是如果發(fā)票金額和預(yù)付金額不一致也是可以按照金額較少的一方來(lái)沖減的嗎?比如發(fā)票金額是2萬(wàn),預(yù)付金額是1萬(wàn)5,那就是借:應(yīng)付帳款1萬(wàn)5,貸:預(yù)付帳款1萬(wàn)5,這樣對(duì)嗎?那是否還要記錄剩下的5千沒(méi)有沖抵?
答: 在科目里會(huì)有余額的,在應(yīng)付賬款貸方
我是一名會(huì)計(jì),想問(wèn)一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
,是不是應(yīng)該借:預(yù)付一半金額,貸:銀行存款,借:固定資(發(fā)票上金額),借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額),貸:預(yù)付帳款(發(fā)票上金額)
答: 您好!正常來(lái)說(shuō)就是這樣的,第二筆分錄的預(yù)付帳款應(yīng)該是前面預(yù)付的金額


單薄的石頭 追問(wèn)
2015-01-19 17:33
王利老師 解答
2015-01-19 16:30
王利老師 解答
2015-01-19 17:24
王利老師 解答
2015-01-19 17:36