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送心意

小默老師

職稱中級會計師,高級會計師

2022-09-17 14:02

你好
1
借,生產成本100
借,制造費用20
借,管理理費用30
借,銷售費用10
借,在建工程 5 
 貸,應付職工薪酬165

小默老師 解答

2022-09-17 14:05


 借,生產成本23
 借,制造費用 4.6
借,管理理費用6.9
 借,銷售費用2.3
 借,在建工程 1.15
 貸,應付職工薪酬37.95

小默老師 解答

2022-09-17 14:08

你好
1
借,生產成本100
借,制造費用20
借,管理理費用30
借,銷售費用10
借,在建工程 5 
 貸,應付職工薪酬165
2.借,應付職工薪酬37.95
貸,其他應付款-醫(yī)療保險3.3
其他應付款-養(yǎng)老保險、16.5
其他應付款-失業(yè)保險0.825
其他應付款-住房公積金17.325

小默老師 解答

2022-09-17 14:12

3借,生產成本42.5
借,制造費用8.5
借,管理理費用12.75
借,銷售費用4.25
借,在建工程 2.125
 貸,應付職工薪酬-醫(yī)療16.5
應付職工薪酬-養(yǎng)老33
應付職工薪酬-失業(yè)3.3
應付職工薪酬-房基金17.325

小默老師 解答

2022-09-17 14:13

4.
借,生產成本10
借,制造費用2
借,管理理費用3
借,銷售費用1
借,在建工程0.5 
 貸,應付職工薪酬-工會經費3.3
應付職工薪酬-職工教育經費13.2

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相關問題討論
需要通過應付職工薪酬-職工教育經費科目核算的
2018-10-11 11:04:55
你好,通常是先計提,然后再做支付分錄的 借;管理費用等科目 , 貸;應付職工薪酬-職工教育經費 借;應付職工薪酬-職工教育經費 , 貸;銀行存款等科目
2019-09-09 09:11:26
你好 1,分錄是正確的 2,還需要做一個支付分錄
2019-08-23 09:51:33
學員你好,是的,你的理解完全正確
2022-05-24 16:32:37
您好,是的,您這筆分錄是正確的,不用提前計提,,實際發(fā)生時計提分配,
2020-08-11 14:43:52
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