亚洲av久久久噜噜噜熟女软件,中文幕无线码中文字蜜桃,无码骚夜夜精品,未满十八18勿进黄网站,熟妇就是水多12p

送心意

東老師

職稱中級會計師,稅務(wù)師

2022-09-27 11:45

你好,這個需要合并到工資薪金里面做賬。

ぃ 輕媌惔冩 ぃ 追問

2022-09-27 11:47

但是已經(jīng)填寫報銷單打款了,要怎么寫分錄呢

東老師 解答

2022-09-27 11:47

借管理費用 貸 應(yīng)付職工薪酬  借應(yīng)付職工薪酬 貸庫存現(xiàn)金

上傳圖片 ?
相關(guān)問題討論
你好,這個需要合并到工資薪金里面做賬。
2022-09-27 11:45:57
這個是專票么,借管理費用 福利費 貸應(yīng)付職工薪酬 借應(yīng)付職工薪酬 貸銀行
2019-06-06 11:17:51
你好 借;管理費用 等科目 貸;應(yīng)付職工薪酬 借;應(yīng)付職工薪酬 貸;庫存現(xiàn)金
2019-02-18 14:24:07
借:應(yīng)付職工薪酬 貸:其他應(yīng)付款-老板 借:其他應(yīng)付款-老板 貸:銀行存款
2021-12-21 09:57:27
視同工資,分錄如下: 1、借:管理費用等 貸:應(yīng)付職工薪酬-工資 2、借:應(yīng)付職工薪酬-工資 貸:銀行存款
2017-09-30 15:03:39
還沒有符合您的答案?立即在線咨詢老師 免費咨詢老師
精選問題
舉報
取消
確定
請完成實名認證

應(yīng)網(wǎng)絡(luò)實名制要求,完成實名認證后才可以發(fā)表文章視頻等內(nèi)容,以保護賬號安全。 (點擊去認證)

取消
確定
加載中...