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吱唔朱.
于2022-09-28 20:41 發(fā)布 ??1441次瀏覽
鄒老師
職稱: 注冊稅務(wù)師+中級會計師
2022-09-28 20:41
你好,公司對公報銷個人款項,沒有發(fā)票借:管理費用等科目,貸:銀行存款匯算清繳的時候,對無票支出做納稅調(diào)增處理
吱唔朱. 追問
2022-09-28 20:42
那是不是500以下就可以直接記入管理費用
鄒老師 解答
2022-09-28 20:43
你好,是針對個人的小額零星支出嗎?
2022-09-28 20:45
是的,就是公司員工自己先墊付,后面就直接從對公轉(zhuǎn)了,沒有發(fā)票
2022-09-28 20:46
你好,是針對個人的小額零星支出,低于500元是可以入賬并且稅前扣除的
2022-09-28 20:48
就是公司對公打給個人的報銷款,低于500,我就直接可以記入借:管理費用 貸:銀行存款是吧
2022-09-28 20:51
你好,是的,是這樣的
2022-09-28 20:52
好的謝謝
不客氣,祝你學(xué)習愉快,工作順利! 希望你對我的回復(fù)及時予以評價,謝謝。
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公司對公報銷個人款項,沒有發(fā)票怎么做會計分錄
答: 你好,公司對公報銷個人款項,沒有發(fā)票 借:管理費用等科目,貸:銀行存款 匯算清繳的時候,對無票支出做納稅調(diào)增處理?
老板給我一張購買wps會員的發(fā)票,這個怎么報銷,怎么寫會計分錄
答: 這個做借管理費用 辦公費
報考2022年中級會計職稱對學(xué)歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
12月有好多報銷的發(fā)票,但是12月份沒錢報銷,12月現(xiàn)做會計分錄,1月再支付可以嗎?
答: 沒有問題的,沒錢報銷,可以計入其他應(yīng)付款科目核算的。
老師,出差的住宿發(fā)票超出標準了,我按標準審核的話,假如發(fā)票上是300元,實際報銷只能報銷240元,那么我應(yīng)該如何做會計分錄呢?
討論
你好,這個發(fā)票能報銷吧,會計分錄怎么做
:員工來報銷有些是有發(fā)票的有些沒有發(fā)票 沒發(fā)票的也一起給他報銷了 會計分錄怎么做
報銷年會買的給員工發(fā)放的禮品會計分錄
老師,我想問一下51題這個完整的會計分錄怎么寫,從借出到報銷
鄒老師 | 官方答疑老師
職稱:注冊稅務(wù)師+中級會計師
★ 4.99 解題: 624722 個
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吱唔朱. 追問
2022-09-28 20:42
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2022-09-28 20:43
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2022-09-28 20:45
鄒老師 解答
2022-09-28 20:46
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2022-09-28 20:48
鄒老師 解答
2022-09-28 20:51
吱唔朱. 追問
2022-09-28 20:52
鄒老師 解答
2022-09-28 20:52