老師,您好。我們業(yè)務(wù)部門的員工外出打車費(fèi),滴滴打 問(wèn)
你好,這個(gè)一樣入差旅費(fèi)就好了。 答
老師,請(qǐng)問(wèn)一下公司采購(gòu)進(jìn)來(lái)的商品跟我們賣出商品 問(wèn)
您好,大類還是一樣的嗎? 答
你好,老師,想咨詢高企申報(bào)的事情 問(wèn)
同學(xué),你好 具體是什么問(wèn)題呢? 答
老師您好!我公司每個(gè)月都有過(guò)磅費(fèi)用,一個(gè)月有2--3 問(wèn)
這是銷售發(fā)生的嗎?是的話銷售費(fèi)用里面讓對(duì)方開收據(jù)備注好個(gè)人名字,身份證號(hào),支出金額支出項(xiàng)目可以扣所得稅 答
老師你好。1:享受研發(fā)費(fèi)用加計(jì)扣除減免所得稅 是 問(wèn)
第一個(gè)你的稅率是25%的話正確 第二個(gè)應(yīng)納稅所得額,還需要扣除加計(jì)扣除 第三個(gè)是應(yīng)納稅所得額×(25%-實(shí)際稅率 答

紅星公司12月份發(fā)生如下業(yè)務(wù): 1.本期銷售產(chǎn)品50000元,存入銀行;2.購(gòu)買辦公室用品550元,支付現(xiàn)金;3.用銀行存款支付下年度財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)保費(fèi)126000元;4.采購(gòu)員張偉強(qiáng)預(yù)借差旅費(fèi)、支付現(xiàn)金1500元;5.用銀行存款20000元預(yù)付下月電費(fèi);6.收到購(gòu)貨單位歸還上個(gè)月所欠貨款44000元,存入銀行;7.計(jì)算提取應(yīng)由本月負(fù)擔(dān)但尚未支付的借款利息2440元;8.攤銷以前支付但應(yīng)由本月負(fù)擔(dān)的專利權(quán)10000元;9.銷售產(chǎn)品50000元,尚未收款;10.總經(jīng)理報(bào)銷差旅費(fèi)2000元(原借款2000元);11.銷售產(chǎn)品100000元,收到轉(zhuǎn)賬支票60000元,其余未收;12.用銀行存款支付上個(gè)月的電話費(fèi)2000元。 要求:分別用權(quán)責(zé)發(fā)生制與收付實(shí)現(xiàn)制計(jì)算12月份的盈虧。
答: 您好: 權(quán)責(zé)發(fā)生制=50000-550-2440-10000%2B50000-2000%2B100000,收付實(shí)現(xiàn)制=50000-550-126000-1500-20000%2B44000%2B60000-2000。
銷售部報(bào)銷差旅費(fèi)2305元,,以銀行存款支付。借:()一差旅費(fèi)2305貨:銀行存款2305
答: 借:差旅費(fèi)2305元: 根據(jù)銷售部報(bào)銷差旅費(fèi)2305元,以銀行存款支付,記錄在借方為差旅費(fèi)2305元。 貸:銀行存款2305元: 根據(jù)銷售部報(bào)銷差旅費(fèi)2305元,以銀行存款支付,記錄在貸方為銀行存款2305元。 本次報(bào)銷的記賬科目為:借:差旅費(fèi)2305元;貸:銀行存款2305元。
一名會(huì)計(jì)如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動(dòng)加薪?
答: 都說(shuō)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)越老越吃香,實(shí)際上是這樣嗎?其實(shí)不管年齡工齡如何
員工報(bào)銷差旅費(fèi),借:管理費(fèi)用-差旅費(fèi) 貸:銀行存款可以嗎
答: 你好,如果是銀行支付差旅費(fèi),是可以這樣做分錄的

