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送心意

宋生老師

職稱(chēng)注冊(cè)稅務(wù)師/中級(jí)會(huì)計(jì)師

2017-06-22 10:29

您好!如果你是開(kāi)出去的話,是計(jì)入收入的。借應(yīng)收賬款 貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)0應(yīng)交增值稅

維小尼 追問(wèn)

2017-06-22 10:32

我問(wèn)人家租了@宋老師:

宋生老師 解答

2017-06-22 10:34

您好!借預(yù)付賬款 貸銀行存款。然后每個(gè)月攤銷(xiāo)

維小尼 追問(wèn)

2017-06-22 10:35

攤銷(xiāo)的話啊是 借 管理費(fèi)用,貸 待攤費(fèi)用@宋老師:

宋生老師 解答

2017-06-22 10:38

您好!借管理費(fèi)用 貸預(yù)付賬款。

維小尼 追問(wèn)

2017-06-22 10:41

不需要通過(guò)待攤費(fèi)用嗎@宋老師:

宋生老師 解答

2017-06-22 10:44

您好!可以不用的。因?yàn)檫@個(gè)科目取消了

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你好,先直接計(jì)入管理費(fèi)用 全額抵扣的時(shí)候,再?zèng)_出來(lái)
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坐車(chē)的?不是出差?需要按你們實(shí)際用途填寫(xiě)
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2018年的發(fā)票現(xiàn)在還能用做憑證
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借:固定資產(chǎn)清理 累計(jì)折舊 貸:固定資產(chǎn) 借:銀行存款 2500 貸:固定資產(chǎn)清理 應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅—銷(xiāo)項(xiàng)稅 資產(chǎn)處置收益 (借貸差額)
2019-01-05 13:35:08
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