老師,請問其他應(yīng)收或其他應(yīng)付是負(fù)數(shù),怎么調(diào)整 問
不需要做賬調(diào)整,只是做報表的時候負(fù)數(shù)的余額調(diào)整到對方科目反應(yīng) 答
公司做員工宿舍,這個打井的費用計入管理費用還是 問
你好,這個金額有多少。 答
建筑公司和甲方簽訂的總合同A繳納印花稅,然后把A 問
要,B合同還要再次繳納印花稅 答
老師:員工收了公司營業(yè)款沒有存回公司,公司去法院 問
你好,這個沒有什么影響,不用擔(dān)心。 答
老師,個體工商戶一直是定核征收,5月份開了15萬的安 問
你好核定的金額是多少啊 答

這個出口報關(guān)單和開進(jìn)的發(fā)票名稱對不上,那不能退稅了,能當(dāng)內(nèi)銷抵扣嗎這票要出口轉(zhuǎn)內(nèi)銷了
答: 同學(xué)你好 出口轉(zhuǎn)內(nèi)銷收到專票可以抵扣
12月出口的關(guān)單,明年三月之前不能及時結(jié)匯。這個就不能退稅?那我是需要出口轉(zhuǎn)內(nèi)銷么?
答: 只要是出口報關(guān)的貨物,如果是屬于取消退稅率且不屬于免稅產(chǎn)品的貨物,不需要進(jìn)行出口退稅申報,須視同內(nèi)銷計提銷項稅額;如果是屬于免稅的貨物,不需要進(jìn)行出口免稅申報,須在增值稅納稅申報時填寫免稅銷售額,其相應(yīng)進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出計入成本; 排除以上兩種情況,不申報出口退稅的,逾期的(在出口之日的次年4月增值稅納稅申報期前進(jìn)行出口退稅申報;在出口之日的次年5月增值稅納稅申報期進(jìn)行出口免稅申報,即在增值稅申報表上填寫免稅銷售額;超過上述退免稅申報期限的)視同內(nèi)銷計提增值稅銷項稅額。
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
出口報關(guān)單轉(zhuǎn)內(nèi)銷征稅還需要在出口退稅系統(tǒng)申報嗎?
答: 你好,不需要了,不做退稅就不在出口退稅系統(tǒng)申報


追問
2022-10-08 16:03
樸老師 解答
2022-10-08 16:18