
16年5月份的業(yè)務(wù)收入(含稅價(jià))開了營業(yè)稅發(fā)票,但是納稅申報(bào)時(shí)在增值稅申報(bào)表做的申報(bào)(增值稅申報(bào)不含稅收入),交的增值稅,應(yīng)該怎么做賬務(wù)處理
答: 你好 按交的增值稅價(jià)稅分離來確認(rèn)收入
老師,請問我增值稅申報(bào)表上面的應(yīng)交稅額比發(fā)票上的稅額多了一分錢,那怎么辦問題現(xiàn)在等于我多交一分錢的增值稅,但記賬是按發(fā)票入賬的,那就對不上了啊
答: 那么收入能對上不呢?
一名會(huì)計(jì)如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動(dòng)加薪?
答: 都說財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)越老越吃香,實(shí)際上是這樣嗎?其實(shí)不管年齡工齡如何
老師,請問我增值稅申報(bào)表上面的應(yīng)交稅額比發(fā)票上的稅額多了一分錢,那怎么辦?問題現(xiàn)在等于我多交一分錢的增值稅,但記賬是按發(fā)票入賬的,那就對不上了啊
答: 你好借營業(yè)外支出,貸應(yīng)交稅費(fèi)。


郭老師 解答
2022-10-09 17:47