
請(qǐng)問(wèn)老師,股東把當(dāng)年的管理費(fèi)用轉(zhuǎn)入固定資產(chǎn),會(huì)計(jì)分錄怎么做
答: 借固定資產(chǎn),借管理費(fèi)用負(fù)數(shù)
老師您好!我今年發(fā)現(xiàn)去年有個(gè)會(huì)計(jì)分錄錯(cuò)了,今年怎么更正,空調(diào)23000元,本該計(jì)入固定資產(chǎn)的誤計(jì)成了管理費(fèi)用,今年怎么調(diào)了
答: 你好,今年這樣做調(diào)整分錄 借;固定資產(chǎn),貸;以前年度損益調(diào)整——管理費(fèi)用
一名會(huì)計(jì)如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動(dòng)加薪?
答: 都說(shuō)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)越老越吃香,實(shí)際上是這樣嗎?其實(shí)不管年齡工齡如何
老師您好,現(xiàn)在購(gòu)3500的空調(diào),會(huì)計(jì)分錄是計(jì)入固定資產(chǎn),然后借管理費(fèi)用3500貸累計(jì)折舊3500嗎,分錄處理上有新變化嗎
答: 你好分錄沒(méi)問(wèn)題,沒(méi)變化因?yàn)檫@里沒(méi)有殘值

