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送心意

劉瓊老師

職稱中級會計師

2022-10-11 08:43

同學(xué)你好,意思是付款方是你的客戶也是你的供應(yīng)商嗎?如果是這樣,還是照樣掛應(yīng)收應(yīng)付。最后兩個科目對沖

Lili 追問

2022-10-11 08:44

是的這樣的老師,老師能幫我寫一下分錄嗎?

劉瓊老師 解答

2022-10-11 08:47

借:原材料。貸:應(yīng)收賬款。    或者:   借:原材料,貸:應(yīng)付;              借:應(yīng)付,貸:應(yīng)收

Lili 追問

2022-10-11 08:49

老師是這樣理解嗎?我們購進(jìn)產(chǎn)品 借:原材料,貸:應(yīng)付,付款時借:應(yīng)付,貸:應(yīng)收,是這樣理解嗎?

劉瓊老師 解答

2022-10-11 08:49

是的。對沖多少那就是你跟對方對賬的數(shù)。

Lili 追問

2022-10-11 08:54

那對沖的話比如,報關(guān)單是9月的,可能對沖時間或者是10或11月,那匯率我按幾月呢?按9月嗎?

劉瓊老師 解答

2022-10-11 09:00

匯率你是每個月要變的呀。應(yīng)該是對沖外幣呀,但是有個問題你要確認(rèn),這個跟收匯有關(guān),你要確認(rèn)下。因為你報關(guān)單的收款金額會也你收匯金額不對。你要問下外管局

Lili 追問

2022-10-11 09:10

比如我9月進(jìn)的,可能11月才能買我們家產(chǎn)品,那我購進(jìn)的還是按9月的匯率,出現(xiàn)的差放在賬務(wù)費用??梢赃@么理解嗎?

劉瓊老師 解答

2022-10-11 09:11

是的,就是你這么理解的。

Lili 追問

2022-10-11 09:11

非常感謝老師。

劉瓊老師 解答

2022-10-11 09:14

不客氣,能幫到你是我的榮幸

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同學(xué)你好,意思是付款方是你的客戶也是你的供應(yīng)商嗎?如果是這樣,還是照樣掛應(yīng)收應(yīng)付。最后兩個科目對沖
2022-10-11 08:43:02
你好 借應(yīng)收負(fù)數(shù)? 收入負(fù)數(shù)? 應(yīng)交稅費負(fù)數(shù)? 借成本負(fù)數(shù)? 貸庫存負(fù)數(shù)??
2021-09-09 10:33:23
你好 供應(yīng)商的紅沖不退款部分 可以掛在應(yīng)付的借方 下次買東西在應(yīng)付貸方時候 可以抵消 銷售方欠著的部分先放在應(yīng)收的貸方 下次銷售 可以把應(yīng)收款和這筆沖掉
2021-09-09 09:32:13
你好 貨先暫估入庫。 收貨 借庫存商品 貸應(yīng)付賬款 付款 借應(yīng)付賬款 貸銀行 收到票,紅沖暫估,再按票做分錄
2020-04-02 03:09:54
不這么做應(yīng)該沖減你們的成本。
2020-11-27 15:36:37
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