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送心意

樸老師

職稱會計(jì)師

2022-10-12 16:49

同學(xué)你好
先做往來然后再
借費(fèi)用科目
借進(jìn)項(xiàng)
貸其他應(yīng)收款

丁娟 追問

2022-10-12 17:19

當(dāng)月怎么做,次月怎么做?沒看明白

樸老師 解答

2022-10-12 17:30

同學(xué)你好
借其他應(yīng)收款
貸銀行存款
借費(fèi)用科目
借進(jìn)項(xiàng)
貸其他應(yīng)收款

丁娟 追問

2022-10-13 09:26

就是當(dāng)月做:
借:其他應(yīng)收款
貸:銀行存款
次月做:
借:費(fèi)用科目
借:進(jìn)項(xiàng)
貸:其他應(yīng)收款
如果我把其他應(yīng)收款做成預(yù)付賬款應(yīng)該也是可以的吧?

樸老師 解答

2022-10-13 09:28

同學(xué)你好

對的
這個也可以

丁娟 追問

2022-10-13 09:45

好的,謝謝老師

樸老師 解答

2022-10-13 09:54

滿意請給五星好評,謝謝

丁娟 追問

2022-10-13 10:09

但是老師,這樣做如果到年底,12月份的財(cái)務(wù)費(fèi)用就做到了1月份去,這樣不是影響了損益嗎?

樸老師 解答

2022-10-13 10:12

收到發(fā)票的時候做就可以了

丁娟 追問

2022-10-13 10:14

這種22年12月支付的手續(xù)費(fèi),到23年1月收到發(fā)票,不涉及跨年嗎?感覺會影響損益?

樸老師 解答

2022-10-13 10:19

同學(xué)你好
這個會影響的

丁娟 追問

2022-10-13 10:19

那這樣年底這個手續(xù)費(fèi)要怎么做賬呢?

樸老師 解答

2022-10-13 10:20

同學(xué)你好

是什么會計(jì)準(zhǔn)則呢

丁娟 追問

2022-10-13 10:26

小企業(yè)會計(jì)準(zhǔn)則

樸老師 解答

2022-10-13 10:29

借利潤分配未分配利潤
借進(jìn)項(xiàng)
貸銀行存款

丁娟 追問

2022-10-13 10:43

好糾結(jié),可不可以直接在年底直接按照手續(xù)費(fèi)金額倒算6%計(jì)算出12月份的財(cái)務(wù)費(fèi)用(扣除進(jìn)項(xiàng)金額),就是發(fā)票沒有,直接做感覺又不對?

樸老師 解答

2022-10-13 10:50

同學(xué)你好
這個可以的

丁娟 追問

2022-10-13 10:57

是說22年年底我先計(jì)提12月份的財(cái)務(wù)費(fèi)用嗎

樸老師 解答

2022-10-13 11:02

同學(xué)你好
這個 不用計(jì)提
直接按照發(fā)生額來做就可以

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同學(xué)你好 先做往來然后再 借費(fèi)用科目 借進(jìn)項(xiàng) 貸其他應(yīng)收款
2022-10-12 16:49:37
各銀行規(guī)定存在一定的差異,建議您咨詢一下你們單位的開戶銀行。
2018-03-29 11:58:03
你好 利息發(fā)票不能開具專票 手續(xù)費(fèi)是可以開具專票的!
2021-06-23 18:04:03
把之前分錄沖銷,然后根據(jù)發(fā)票做費(fèi)用分錄
2018-11-01 15:36:09
你好,可以的
2017-03-14 13:36:49
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