
老師 賬本上應(yīng)交增值稅余額是不是增值稅納稅申報(bào)表期末留抵稅額?(一般納稅人)
答: 你好!是的。正常是這樣。
(增值稅申報(bào)表)期末留抵稅額 =(一般納稅人)未交增值稅期末借方是嗎?
答: 你好 是的 就是留抵的進(jìn)項(xiàng)稅 如果你結(jié)轉(zhuǎn)到了未交增值稅的
一名會(huì)計(jì)如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動(dòng)加薪?
答: 都說財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)越老越吃香,實(shí)際上是這樣嗎?其實(shí)不管年齡工齡如何
老師,一般納稅人在申報(bào)增值稅時(shí),上期有多交增值稅,那當(dāng)期申報(bào)時(shí)需要用上期多交的增值稅來抵減,申請(qǐng)表應(yīng)該怎么填寫呢?上期應(yīng)交稅額(32欄)是負(fù)數(shù)。
答: 系統(tǒng)會(huì)自動(dòng)計(jì)算,合并到本期你應(yīng)該繳納的增值稅


sherry 追問
2017-06-25 10:50
王雁鳴老師 解答
2017-06-24 20:33
王雁鳴老師 解答
2017-06-24 23:52
王雁鳴老師 解答
2017-06-25 11:47