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送心意

宋生老師

職稱注冊稅務(wù)師/中級會計(jì)師

2017-06-26 09:31

會計(jì)分錄: 
借:應(yīng)交稅費(fèi)——待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額 (按原發(fā)票注明稅款的40%入賬) 
  貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出 (按原發(fā)票注明稅款的40%入賬)

你贏了~我最美~ 追問

2017-06-26 09:38

老師,那么待第二年抵扣剩余40%時應(yīng)該怎么做賬?是借:應(yīng)交稅費(fèi)——進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)入40%部分 
                                                                                 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額40% 
請問這樣做對嗎?

宋生老師 解答

2017-06-26 09:40

第13個月時,從“待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額”轉(zhuǎn)入 “進(jìn)項(xiàng)稅額”,進(jìn)入當(dāng)期實(shí)際可以抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額。 
借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額) 
  貸:應(yīng)交稅費(fèi)——待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額

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會計(jì)分錄: 借:應(yīng)交稅費(fèi)——待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額 (按原發(fā)票注明稅款的40%入賬)   貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出 (按原發(fā)票注明稅款的40%入賬)
2017-06-26 09:31:29
你好!你說的想改回來是什么意思
2018-01-12 13:49:13
您好 會增加納稅人當(dāng)期可抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額
2019-11-28 22:21:20
不對,同學(xué),此舉會增加納稅人當(dāng)期可抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額。
2019-11-24 17:44:33
您好,攜稅寶的功能是稅務(wù)申報,取得增值稅專用發(fā)票的進(jìn)項(xiàng)稅額可以抵扣,但不是享受的財(cái)稅[2012]15號政策優(yōu)惠。
2018-06-09 18:15:17
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