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送心意

樸老師

職稱會計師

2022-10-17 15:02

同學你好
對的
是這樣的

微信用戶 追問

2022-10-17 15:08

老師,能不能這樣處理,這個月做了暫估,跨月了發(fā)票沒到一直不管,等到幾個月后發(fā)票到了再沖回,然后再根據(jù)發(fā)票做一張藍字憑證,也就是說中間沒到的發(fā)票這幾個月這就要管暫估的事

樸老師 解答

2022-10-17 15:13

同學你好

這個可以
只要匯算清繳之前來發(fā)票就可以

上傳圖片 ?
相關問題討論
同學你好 對的 是這樣的
2022-10-17 15:02:14
借:主營業(yè)務成本 (紅字) 貸:生產(chǎn)成本 (紅字) 實際金額與暫估金額一致,那這筆分錄就不用做
2020-03-13 19:53:55
你好,不用沖成本, 借:主營業(yè)務成本 (紅字) 貸:生產(chǎn)成本 (紅字)
2020-03-13 20:32:33
,是每月月末都做暫估,下月初用紅字沖出,一直要到發(fā)票來才正常做賬
2016-06-18 15:19:05
你好,實際收到材料是做暫估入賬,實際發(fā)票到時沖回暫估重新入賬,其他時間不沖
2017-06-08 16:45:22
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