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老師,你好,我上個(gè)月開了一張6%的專票,我現(xiàn)在怎么申報(bào),申報(bào)表附表1里面不能填寫6%的稅
1月開具了5萬正數(shù)發(fā)票,也就是填寫12月申報(bào)表銷售表格里開具增值稅專用發(fā)票填-100000,未開具發(fā)票那里填100000,那么1月的申報(bào)表怎么填
填寫小規(guī)模增值稅納稅申報(bào)表時(shí),本單位不開具專票,但是申報(bào)表不填專票那欄不讓過,應(yīng)該怎么辦
填寫增值稅申報(bào)表附表一時(shí),在上個(gè)月有未開票收入正常填寫了,在本月這筆業(yè)務(wù)又開具了專票,這樣的業(yè)務(wù)怎樣填寫申報(bào)表附表一

