
今年發(fā)現(xiàn)去年的應(yīng)付賬款金額做錯(cuò)了,怎么調(diào)整,原憑證是:借: 銷售費(fèi)用-運(yùn)費(fèi) 應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅 貸:應(yīng)付賬款 現(xiàn)在是先對(duì)原憑證沖紅,然后按正確的做嗎?
答: 您好!是的。如果金額不大你按你說(shuō)的那樣做就行了
接上5.月末結(jié)轉(zhuǎn)銷項(xiàng) 借:應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)稅113.89 貸:應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅113.896.年終 借:應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅-未交增值稅7848.06 (7961.95-113.89)貸:應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅7848.062020年6月7.銷售2019年購(gòu)進(jìn)商品55500元(含稅)。借:應(yīng)收賬款55500 貸:商品銷售收入49115.04
答: 您好,您具體是什么情況
一名會(huì)計(jì)如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動(dòng)加薪?
答: 都說(shuō)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)越老越吃香,實(shí)際上是這樣嗎?其實(shí)不管年齡工齡如何
假如當(dāng)月進(jìn)項(xiàng)50,銷項(xiàng)70,購(gòu)進(jìn)時(shí),借應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅50,銷售時(shí),貸,應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅70,結(jié)轉(zhuǎn)時(shí),借:應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅20,貸:應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅-未交增值稅20,還要有,借:應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅70 貸:借應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅50
答: 借:應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅70 貸:借應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅50 應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅20 借應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅20 貸:應(yīng)交稅金-未交增值稅20

