
公司進(jìn)項(xiàng)稅額大于銷項(xiàng)稅額,地稅申報(bào)附加稅都是零申報(bào)?
答: 你好,是的,因?yàn)樵鲋刀悰]有應(yīng)納稅額,附加稅計(jì)稅依據(jù)就是0了
只有銷項(xiàng)稅額的情況下,附加稅需要零申報(bào)嗎?
答: 你好!只有銷項(xiàng),你就會要交稅,附加稅就要交了。
我是一名會計(jì),想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
一般納稅人銷項(xiàng)減去進(jìn)項(xiàng)等于2000,留底稅額2100,應(yīng)繳-100,那申報(bào)附加稅時(shí)候是按2000算還是零申報(bào)?
答: 你好,這種情況附加稅是按0填寫申報(bào)
一般納稅人公司,上月進(jìn)項(xiàng)稅額大于銷項(xiàng)稅額,本月申報(bào)附加稅的時(shí)候是不是填零
9月申報(bào)了增值稅,沒有銷項(xiàng),全部是進(jìn)項(xiàng)留抵了,在地稅系統(tǒng)申報(bào)城建稅和附加稅還是零申報(bào)嗎
#增值稅銷項(xiàng)稅額-進(jìn)項(xiàng)稅額=0,在進(jìn)行納稅申報(bào)時(shí),城建稅等附加稅的申報(bào)表怎么填寫申報(bào)?#
電子稅務(wù)局,進(jìn)項(xiàng)稅額抵扣了銷項(xiàng)稅額,不需要繳納增值稅,請問申報(bào)時(shí)城建稅及附加稅直接零申報(bào)就可以了是吧?


杜汝娟 追問
2017-06-27 09:46
宋生老師 解答
2017-06-27 09:49