
上兩年的應(yīng)收款為負(fù)數(shù),怎么結(jié)轉(zhuǎn)它呢?
答: 您好!計入預(yù)收賬款就可以了 借應(yīng)收賬款 貸預(yù)收賬款。
軟件:快賬軟件老師,期末結(jié)轉(zhuǎn) 應(yīng)收賬款和其他應(yīng)收款出現(xiàn)負(fù)數(shù),需要調(diào)整嗎應(yīng)收賬款出現(xiàn)負(fù)數(shù)原因是 對方打款,我方?jīng)]有開票。是否需要調(diào)整應(yīng)收賬款和其他應(yīng)收款呢。。。。其他應(yīng)收款年初余額結(jié)轉(zhuǎn)有負(fù)數(shù)。
答: 你好,這個對應(yīng)這個應(yīng)收你點重分類 可以,其他應(yīng)收款和其他應(yīng)付款,可以賬上去調(diào)為正數(shù)
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
請問 應(yīng)收款-甲客戶 -100 是不是因為沒給客戶開票 所以才是負(fù)數(shù)呢?現(xiàn)在想把甲客戶的賬做平 應(yīng)該怎么處理呢?謝謝
答: 你好 這個你先去查下這個科目的明細(xì)賬 對應(yīng)這個客戶的賬務(wù)情況 看是不是對方多收款了 導(dǎo)致有


似水流年 追問
2017-06-27 10:37
宋生老師 解答
2017-06-27 10:37
似水流年 追問
2017-06-27 10:39
宋生老師 解答
2017-06-27 10:41
似水流年 追問
2017-06-27 10:44
宋生老師 解答
2017-06-27 10:47