
上兩年的應(yīng)收款為負數(shù),怎么結(jié)轉(zhuǎn)它呢?
答: 您好!計入預(yù)收賬款就可以了 借應(yīng)收賬款 貸預(yù)收賬款。
軟件:快賬軟件老師,期末結(jié)轉(zhuǎn) 應(yīng)收賬款和其他應(yīng)收款出現(xiàn)負數(shù),需要調(diào)整嗎應(yīng)收賬款出現(xiàn)負數(shù)原因是 對方打款,我方?jīng)]有開票。是否需要調(diào)整應(yīng)收賬款和其他應(yīng)收款呢。。。。其他應(yīng)收款年初余額結(jié)轉(zhuǎn)有負數(shù)。
答: 你好,這個對應(yīng)這個應(yīng)收你點重分類 可以,其他應(yīng)收款和其他應(yīng)付款,可以賬上去調(diào)為正數(shù)
一名會計如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動加薪?
答: 都說財務(wù)會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
其它應(yīng)收款為負數(shù)的情況說明怎么寫啊
答: 你好,你單位是什么情況導(dǎo)致的其他應(yīng)收款期末余額還是負數(shù)呢?正常來說其他應(yīng)收款負數(shù)應(yīng)當(dāng)在其他應(yīng)付款填寫才是啊


似水流年 追問
2017-06-27 10:37
宋生老師 解答
2017-06-27 10:37
似水流年 追問
2017-06-27 10:39
宋生老師 解答
2017-06-27 10:41
似水流年 追問
2017-06-27 10:44
宋生老師 解答
2017-06-27 10:47