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送心意

易 老師

職稱中級會計師,稅務師,審計師

2022-10-21 12:54

沒有這個科目的哦核實一下

古渣渣 追問

2022-10-21 12:57

就是待抵扣稅額這個科目呢

易 老師 解答

2022-10-21 13:14

這個是發(fā)票到了沒有認證的情況用的

古渣渣 追問

2022-10-21 14:45

待抵扣進項稅額借方有余額如果要做進項稅額轉出,如何做分錄呢

易 老師 解答

2022-10-21 15:22

先轉進項稅,再做進項轉出就可以

古渣渣 追問

2022-10-21 15:29

具體的分錄怎么寫

易 老師 解答

2022-10-21 15:32

同學您好,你好,
借:庫存商品原材料等
應交稅費- 待認證增值稅進項
貸:應付賬款
借:應交稅費- 應交增值稅進項稅,貸:應交稅費- 待認證增值稅進項
借:原材料,貸:應交稅金-應交增值稅(進項稅額轉出)

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你好,未交增值稅轉出是 借:應交稅費-應交增值稅-轉出未交增值稅 貸:應交稅費-未交增值稅 如果是多交增值稅 借:應交稅費-未交增值 貸:應交稅費-應交增值稅-轉出多繳增值稅
2020-02-18 23:11:26
這個科目配置是正確的,但是可能會存在其他不同的記賬方式。比如,當有增值稅減免時,第一貸方可以直接通過“其他收益”來記賬,而不是通過“應交增值稅-轉出未交增值稅”來記賬。
2023-03-27 10:29:26
你是一般納稅人是的,
2019-10-15 16:42:23
個人建議還是按上面的多步驟進行結轉至應交稅費-應交增值稅(轉出未交增值稅),再由應交稅費-應交增值稅(轉出未交增值稅)結轉至應交稅費——未交增值稅。注意如果月末進項稅額大于銷項稅額時,是不需要進行結轉增值稅的,不做任何賬務處理。
2017-07-10 13:07:11
平了的啊。兩個分錄綜合為:借:應交稅費——應交增值稅(轉出未交增值稅) 貸:銀行存款
2015-07-28 21:35:51
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