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送心意

鄒老師

職稱注冊稅務師+中級會計師

2017-06-27 16:14

你好,按原來憑證沖紅,而不是轉出

小樂 追問

2017-06-27 17:33

@鄒老師:老師我想問下2016年管理費用多記了5000元那到2017 
年調賬分錄要怎么做呢

鄒老師 解答

2017-06-27 17:36

借;相關科目   貸;以前年度損益調整

小樂 追問

2017-06-27 17:37

@鄒老師:相關科目指什么,現(xiàn)金或銀行存款嗎,然后還怎么做分錄不可能就這一個分錄啊

鄒老師 解答

2017-06-27 17:38

你好,看你之前多記的分錄是什么了 
把以前年度損益調整結轉到利潤分配——未分配利潤就是了

小樂 追問

2017-06-27 17:39

@鄒老師:以前記得是借管理費用5000 
貸現(xiàn)金,

鄒老師 解答

2017-06-27 17:39

你好,那借方就是庫存現(xiàn)金了

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你好,按原來憑證沖紅,而不是轉出
2017-06-27 16:14:14
你好,這個是專票還是普通發(fā)票的?
2022-02-21 10:56:09
您好,這個不能撤銷了。
2021-09-06 08:58:11
您好,您收到的紅字發(fā)票不需要認證,原來的藍字發(fā)票已經認證的情況下,需要你先開紅字發(fā)票信息表給銷售方開具紅字發(fā)票,你開了紅字發(fā)票信息表以后,在你申報所屬當月的增值稅的時候,在附表二里面的進項稅額轉出里面的紅字發(fā)票信息表體現(xiàn),就是把原來認證的進項稅額轉出了,重新開具的藍字發(fā)票正常認證抵扣就可以。 你開給供應商的是紅字發(fā)票信息表嗎,就是我上面說的。
2018-07-27 11:06:30
你好,需要對方開具負數(shù)發(fā)票沖銷的 然后開具正確電話號碼的發(fā)票
2019-03-29 15:30:23
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