老師好,我們公司是開KTV的,請問需要申報文化事業(yè)建 問
您好,要的,計稅依據(jù)就是你們的收入 答
4月份開錯了發(fā)票,增項稅3個點。什么時候紅沖不要 問
4月紅沖就不需要交銷項稅,小規(guī)模在6月前紅沖 答
老師,請問是不是只要調上一年的在賬不管是不是不 問
不是哈,涉及損益科目才調整用以前年度損益調整 答
老師,企業(yè)私車公用可以寫個租賃協(xié)議,約定好給個人 問
你好,不可以的,沒發(fā)票不可以報銷費用得 答
老師,你好!請問公司取得的加油卡充值發(fā)票能正常報 問
可以報銷的,不能的抵扣 答

供應商給開的紅字發(fā)票,是直接按原來的憑證沖紅就行吧還是做進項轉出呢
答: 你好,按原來憑證沖紅,而不是轉出
供應商退貨或扣款開紅字,紅字發(fā)票給我們嗎?我們憑紅字信息表就可以做進項轉出憑證嗎?
答: 你好,這個是專票還是普通發(fā)票的?
一名會計如何讓領導給你主動加薪?
答: 都說財務會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
收到了對方開的紅字發(fā)票要怎么做銷項認證表,還有開給供應商的又是怎么做進項認證表。下面有圖
答: 您好,您收到的紅字發(fā)票不需要認證,原來的藍字發(fā)票已經認證的情況下,需要你先開紅字發(fā)票信息表給銷售方開具紅字發(fā)票,你開了紅字發(fā)票信息表以后,在你申報所屬當月的增值稅的時候,在附表二里面的進項稅額轉出里面的紅字發(fā)票信息表體現(xiàn),就是把原來認證的進項稅額轉出了,重新開具的藍字發(fā)票正常認證抵扣就可以。 你開給供應商的是紅字發(fā)票信息表嗎,就是我上面說的。


小樂 追問
2017-06-27 17:33
鄒老師 解答
2017-06-27 17:36
小樂 追問
2017-06-27 17:37
鄒老師 解答
2017-06-27 17:38
小樂 追問
2017-06-27 17:39
鄒老師 解答
2017-06-27 17:39