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送心意

芳兒 老師

職稱中級會計師

2022-10-22 06:28

同學(xué)你好
分錄沒有問題
可以這樣操作,
希望能幫助到你

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相關(guān)問題討論
親,您寫的大體思路沒啥問題,非常好,有幾處探討如下: 1~您整個階段沒有涉及任何增值稅,尤其是代銷售階段,這個可能需要和您當(dāng)?shù)囟悇?wù)局溝通,需得到稅務(wù)局的認(rèn)可。 2~提成部分不能入營業(yè)外收入呀,得入 主營業(yè)務(wù)收入親,這個階段必須涉及增值稅了。 3~友情提示:您這個業(yè)務(wù)不是常規(guī)業(yè)務(wù),建議運(yùn)作前提前和稅局溝通,其實入賬科目不是最重要的,稅局認(rèn)可的納稅才是您最重要需要考慮的。 感謝提問,期待答案可以幫助到您,晚安!期待五星好評!
2022-10-22 07:01:00
同學(xué)你好 不涉及增值稅的時候是可以這樣操作的 外賬涉及增值稅,你們代扣代繳增值稅,記得采購時候有一部分稅金,銷售也有一部分稅 看下你們之間的協(xié)議,是如何規(guī)定的呢,
2022-10-22 06:34:00
你好,可以按照你的分錄來做,
2019-07-03 14:14:52
你好,計入其他應(yīng)付款核算
2016-12-29 16:09:37
親,您寫的大體思路沒啥問題,非常好,有幾處探討如下: 1~您整個階段沒有涉及任何增值稅,尤其是代銷售階段,這個可能需要和您當(dāng)?shù)囟悇?wù)局溝通,需得到稅務(wù)局的認(rèn)可。 2~提成部分不能入營業(yè)外收入呀,得入 主營業(yè)務(wù)收入親,這個階段必須涉及增值稅了。 3~友情提示:您這個業(yè)務(wù)不是常規(guī)業(yè)務(wù),建議運(yùn)作前提前和稅局溝通,其實入賬科目不是最重要的,稅局認(rèn)可的納稅才是您最重要需要考慮的。 感謝提問,期待答案可以幫助到您,晚安!期待五星好評!
2022-10-22 07:01:40
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精選問題
  • 老師,您好,我們做6月份賬的時候,發(fā)現(xiàn)業(yè)務(wù)網(wǎng)6月份開

    按 權(quán)責(zé)發(fā)生制 處理: 6 月做 暫估入賬 (因差旅費(fèi)屬 6 月實際發(fā)生 ),借 “管理 / 銷售費(fèi)用 - 差旅費(fèi)” 貸 “其他應(yīng)付款” ;7 月收票后,先紅字沖回暫估,再按發(fā)票正常入賬(附發(fā)票 )。

  • 老師好,我們6月開票的稅費(fèi)13%(銷售貨物):100225.66

    1. 異地預(yù)繳增值稅時 由于是個人掃碼支付,后續(xù)需要企業(yè)對個人進(jìn)行報銷,賬務(wù)處理如下: 借:應(yīng)交稅費(fèi) - 預(yù)交增值稅(異地建筑服務(wù)預(yù)繳 ) 570.07 貸:其他應(yīng)付款 - [個人姓名] 570.07 2. 企業(yè)報銷個人預(yù)繳款時 借:其他應(yīng)付款 - [個人姓名] 570.07 貸:銀行存款 570.07 3. 月末結(jié)轉(zhuǎn)增值稅 結(jié)轉(zhuǎn)銷項稅額: 將銷售貨物和異地建筑服務(wù)產(chǎn)生的銷項稅額進(jìn)行結(jié)轉(zhuǎn),賬務(wù)處理為: 借:應(yīng)交稅費(fèi) - 應(yīng)交增值稅(銷項稅額) - 13%(銷售貨物 ) 100225.66 應(yīng)交稅費(fèi) - 應(yīng)交增值稅(銷項稅額) - 9%(異地建筑服務(wù) ) 2478.55 貸:應(yīng)交稅費(fèi) - 未交增值稅 102704.21 4. 正常申報時抵減預(yù)繳稅款 在填寫附表四和主表進(jìn)行抵減后,賬務(wù)處理如下: 借:應(yīng)交稅費(fèi) - 未交增值稅 570.07 貸:應(yīng)交稅費(fèi) - 預(yù)交增值稅(異地建筑服務(wù)預(yù)繳 ) 570.07 5. 繳納剩余增值稅稅款 計算出抵減預(yù)繳稅款后應(yīng)繳納的增值稅金額,假設(shè)為 X 元(X = 102704.21 - 570.07 ),進(jìn)行繳納時: 借:應(yīng)交稅費(fèi) - 未交增值稅 X 貸:銀行存款 X

  • 老師好,這道11題母題,根據(jù)公式,是不是有問題?我代入

    同學(xué)你好,能把題目貼上來么?

  • 你好,老師。公司購買廠房按什么交印花稅?裝修購買

    你好,這個按照產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)移數(shù)據(jù)。 第二個是按照工程合同 第三個也是按照工程施工

  • 甲個體工商戶為增值稅小規(guī)模納稅人,2025年3月將自

    因為這個是不動產(chǎn),不動產(chǎn)一般金額都很大,不和30萬這個政策的銷售額合計計算

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