
老師,請(qǐng)問(wèn),我公司現(xiàn)在找平臺(tái)幫我們流量推銷商品并且刷單,平臺(tái)收取15%的費(fèi)用,刷單客戶來(lái)到我們店消費(fèi)的金額,我們?cè)俜颠€給平臺(tái),假如刷單的銷售費(fèi)用是50萬(wàn),我需要做銷售收入繳納增值稅,但是實(shí)際上這筆錢我又返還給了平臺(tái),那我的銷售收入不就是虛高了么?這樣情況應(yīng)該怎么操作呢?
答: 同學(xué)你好 刷單的不做收入 做代收代付就可以
“增值稅銷售收入為253.84億,已繳納增值稅19.84億,增值稅稅負(fù)高達(dá)7.8%,求商品銷售收入
答: 您好 19.84/253.84=0.07815947053 題目有商品銷售收入了啊553.84
我是一名會(huì)計(jì),想問(wèn)一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
繳納增值稅,銷售收入可以不開增值稅發(fā)票嗎?有一萬(wàn)左右的不開增值稅發(fā)票銷售收入。
答: 您好!可以的。但是一樣要交稅


范范范 追問(wèn)
2022-10-24 14:19
樸老師 解答
2022-10-24 14:22
范范范 追問(wèn)
2022-10-24 14:30
樸老師 解答
2022-10-24 14:34