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金珠珠
于2017-06-28 10:53 發(fā)布 ??907次瀏覽
田老師
職稱: 會計師
2017-06-28 10:57
需要用紅字沖,
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是新注冊的新公司,注冊資金為200萬,5月份做報表時借:應收賬款,貸:實收資本,但是未到賬應該是不用錯,是吧,但是現(xiàn)在做了,需不需要用紅字沖,
答: 需要用紅字沖,
新公司建賬沒有資金 注冊資金是100萬 可不可以做借應收賬款 貸實收資本
答: 你好,不可以
我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
我們單位新成立注冊資本啊還沒入賬,可以做借應收賬款,貸:實收資本嗎
答: 你好,不可以的
公司的注冊資金只有100萬元,按資產=庫存資金+應收賬款+庫存成本算出來的資產是200萬元公司現(xiàn)在股改讓員工入股這個該怎么處理呢?、
討論
現(xiàn)在注冊資金都是認繳制,可以這樣寫分錄:借其他應收賬款-法人 貸:實收資本 嗎?
老師,公司以后準備注銷,目前還有少量業(yè)務,無應付賬款,有應收賬款,收到貨款后,老板要求把注冊資本金還給他,可以這樣操作嗎?200萬的實收資本,已經還給老板100萬了
老師,我們公司以前做張兩套賬分別應付國稅和農經辦,但是報表里面有些基礎數據對接不上,比如農經辦的賬有存貨,而國稅的沒有(每次銷售就是買進賣出先過一下法人的應收賬款這個科目過渡科目,還有就是注冊資金兩邊不一樣,有存貨這個注冊資本是現(xiàn)有資本,國稅的是前幾年的),現(xiàn)在我要把他們整合到一起,怎么吃力比較好,準備整合到一本賬里面。
我們公司以前做張兩套賬分別應付國稅和農經辦,但是報表里面有些基礎數據對接不上,比如農經辦的賬有存貨,而國稅的沒有(每次銷售就是買進賣出先過一下法人的應收賬款這個科目過渡科目,還有就是注冊資金兩邊不一樣,有存貨這個注冊資本是現(xiàn)有資本,國稅的是前幾年的),現(xiàn)在我要把他們整合到一套賬里面,怎么做比較好?
田老師 | 官方答疑老師
職稱:會計師
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