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送心意

郭老師

職稱初級會計師

2022-10-25 09:52

你給對方開的應該是紅字信息表,對方給你開紅字發(fā)票吧。

郭老師 解答

2022-10-25 09:52

看下你的5000是不是你給他開的信息表。

 追問

2022-10-25 10:40

是的 老師 是我們給開紅字發(fā)票信息表,

郭老師 解答

2022-10-25 10:41

借預付賬款貸庫存商品,5000應交稅費、應交增值稅進項轉出
借庫存商品6000
應交稅費,應交增值稅進項貸銀行存款。

 追問

2022-10-25 11:09

老師 紅字信息表數(shù)量那我該怎么填寫啊,是領取的第3季度的銷售折讓

郭老師 解答

2022-10-25 11:17

好,你應該看具體的產(chǎn)品,然后數(shù)量不要填寫。

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相關問題討論
你給對方開的應該是紅字信息表,對方給你開紅字發(fā)票吧。
2022-10-25 09:52:17
借:其他應收款--XX5000 貸:銀行5000 報銷售1000借:管理費用等1000貸:銀行1000
2017-09-27 10:28:55
你好,同學。 這并不影響,你只是收到的是貨物代替了錢而已 你按正常分錄處理把銀行存款變?yōu)閹齑嫔唐?/div>
2019-11-03 11:53:40
你可以這樣來處理這筆賬務,首先,你要從廠家那里收到發(fā)票,然后將發(fā)票上的負數(shù)金額支付給客戶,將此金額支付給客戶的金額記在一個“客戶應退貨款”的科目上,這樣系統(tǒng)會自動把這筆負數(shù)金額返回給客戶,而不用發(fā)票。如果客戶沒有給你發(fā)票,你可以制作一張“客戶應退貨款”的發(fā)票,注明客戶的名稱和金額,以證明你已經(jīng)支付了這筆錢。舉個例子,如果廠家向你提供的補貼是2000元,那么你就可以制作一張發(fā)票,注明客戶的名稱和-2000元,并將發(fā)票交給客戶,以證明你已經(jīng)支付了這筆錢。
2023-03-14 15:30:01
借;銀行存款 貸;其他應付款 借;其他應付款 10000 貸;銀行存款 9000 其他業(yè)務收入 應交稅費
2018-01-04 15:24:53
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