老師 您好 我們向廠家訂貨,現(xiàn)在廠家給我們返點(diǎn),我們協(xié)商好用返點(diǎn)抵在訂貨的貨款錢(qián),廠家給我們開(kāi)發(fā)票在同一張發(fā)票上有折讓就可以,但是廠家的意思我們先給他開(kāi)一張負(fù)數(shù)的,廠家再給開(kāi)一張正數(shù)的,例如返點(diǎn)是5000,貨款是6000.我開(kāi)-5000,廠家再開(kāi)6000.我打款是1000. 老師這樣可嗎,那我怎么做賬務(wù)處理吶?謝謝 老師
于2022-10-25 09:51 發(fā)布 ??2105次瀏覽
- 送心意
郭老師
職稱: 初級(jí)會(huì)計(jì)師
2022-10-25 09:52
你給對(duì)方開(kāi)的應(yīng)該是紅字信息表,對(duì)方給你開(kāi)紅字發(fā)票吧。
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你給對(duì)方開(kāi)的應(yīng)該是紅字信息表,對(duì)方給你開(kāi)紅字發(fā)票吧。
2022-10-25 09:52:17

借:其他應(yīng)收款--XX5000 貸:銀行5000
報(bào)銷售1000借:管理費(fèi)用等1000貸:銀行1000
2017-09-27 10:28:55

你好,同學(xué)。
這并不影響,你只是收到的是貨物代替了錢(qián)而已
你按正常分錄處理把銀行存款變?yōu)閹?kù)存商品
2019-11-03 11:53:40

你可以這樣來(lái)處理這筆賬務(wù),首先,你要從廠家那里收到發(fā)票,然后將發(fā)票上的負(fù)數(shù)金額支付給客戶,將此金額支付給客戶的金額記在一個(gè)“客戶應(yīng)退貨款”的科目上,這樣系統(tǒng)會(huì)自動(dòng)把這筆負(fù)數(shù)金額返回給客戶,而不用發(fā)票。如果客戶沒(méi)有給你發(fā)票,你可以制作一張“客戶應(yīng)退貨款”的發(fā)票,注明客戶的名稱和金額,以證明你已經(jīng)支付了這筆錢(qián)。舉個(gè)例子,如果廠家向你提供的補(bǔ)貼是2000元,那么你就可以制作一張發(fā)票,注明客戶的名稱和-2000元,并將發(fā)票交給客戶,以證明你已經(jīng)支付了這筆錢(qián)。
2023-03-14 15:30:01

借;銀行存款 貸;其他應(yīng)付款
借;其他應(yīng)付款 10000 貸;銀行存款 9000 其他業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)
2018-01-04 15:24:53
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