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送心意

方老師

職稱中級(jí)會(huì)計(jì)師、注冊(cè)稅務(wù)師

2017-06-28 20:30

那我期初數(shù)是按原來賬面余額錄入后再調(diào)賬?還是直接按實(shí)際金額錄入期初余額?賬面余額的現(xiàn)金是負(fù)數(shù),實(shí)際數(shù)額為3000;賬面余額的銀行存款是60000,實(shí)際只有10000.如果調(diào)賬怎么寫分錄?

淺唱兮語 追問

2017-06-28 21:14

按實(shí)際金額錄入期初數(shù)據(jù),把領(lǐng)導(dǎo)簽字的說明附在賬本里就行了嗎?那不是就不用調(diào)賬了?調(diào)賬的分錄寫在哪???直接修改期初數(shù)的現(xiàn)金和銀行存款,那資產(chǎn)和負(fù)債加所有者權(quán)益不是不平了?還是說錄入期初數(shù)同時(shí)修改所有者權(quán)益的未分配利潤?

淺唱兮語 追問

2017-06-28 21:30

這樣直接按實(shí)際錄入或者調(diào)賬后,年底審計(jì)或者稅務(wù)查賬會(huì)不會(huì)有問題?

方老師 解答

2017-06-28 20:01

寫個(gè)說明找領(lǐng)導(dǎo)簽字,人為調(diào)整不一致的差額。

方老師 解答

2017-06-28 21:05

建賬時(shí)期初余額按實(shí)有金額錄入。 差額做 
借營業(yè)外支出貸銀行存款。 
如果是以前年度的 
借以前年度損益調(diào)整 貸銀行存款 
借未分配利潤貸以前年度損益調(diào)整

方老師 解答

2017-06-28 21:16

如果直接錄入 期初余額的話就不用做調(diào)賬分錄了。如果按上期報(bào)表金額錄入期初余額。 
需要做調(diào)賬憑證處理。

方老師 解答

2017-06-29 13:16

說明情況吧,就算不調(diào)賬你賬實(shí)不相符也是問題

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