
你好,上個(gè)月增值稅多申報(bào)繳納了,這個(gè)月申請(qǐng)退稅成功了,并且已到賬了,怎么做會(huì)計(jì)分錄?
答: 同學(xué),你好 紅沖之前繳納的分錄
我公司已經(jīng)交了增值稅,后來(lái)發(fā)現(xiàn)多繳了,12月申請(qǐng)退稅,12月已經(jīng)到賬了,這個(gè)退稅的會(huì)計(jì)分錄怎么做呀?
答: 借銀行 貸應(yīng)交稅費(fèi),你們是小規(guī)模還是一般納稅人?
我是一名會(huì)計(jì),想問(wèn)一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
2019年更正申報(bào)2018年增值稅,更正申報(bào)后退增值稅和附加稅,退稅的會(huì)計(jì)分錄?
答: 你好 借;銀行存款,貸;應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅,附加稅

