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送心意

良老師1

職稱計算機高級

2017-06-30 10:09

我公司以前出口的一批貨物出現(xiàn)質(zhì)量問題,對方將出現(xiàn)質(zhì)量問題的貨物予以退回,我們在對其進(jìn)口報關(guān)時繳納了增值稅,請問,這個進(jìn)口進(jìn)項稅額能抵扣嗎?有沒有相應(yīng)的文件可以依據(jù)?謝謝.

良老師1 解答

2017-06-30 10:25

您好!請問您企業(yè)是外貿(mào)出口企業(yè)還是生產(chǎn)性出口企業(yè)。根據(jù)《國家稅務(wù)總局關(guān)于外貿(mào)企業(yè)出口視同內(nèi)銷貨物進(jìn)項稅額抵扣有關(guān)問題的通知》一、外貿(mào)企業(yè)購進(jìn)貨物后,無論內(nèi)銷還是出口,須將所取得的增值稅專用發(fā)票在規(guī)定的認(rèn)證期限內(nèi)到稅務(wù)機關(guān)辦理認(rèn)證手續(xù)。凡未在規(guī)定的認(rèn)證期限內(nèi)辦理認(rèn)證手續(xù)的增值稅專用發(fā)票,不予抵扣或退稅。  二、外貿(mào)企業(yè)出口貨物,凡未在規(guī)定期限內(nèi)申報退(免)稅或雖已申報退(免)稅但未在規(guī)定期限內(nèi)向稅務(wù)機關(guān)補齊有關(guān)憑證,以及未在規(guī)定期限內(nèi)申報開具《代理出口貨物證明》的,自規(guī)定期限截止之日的次日起30天內(nèi),由外貿(mào)企業(yè)根據(jù)應(yīng)征稅貨物相應(yīng)的未辦理過退稅或抵扣的進(jìn)項增值稅專用發(fā)票情況,填具進(jìn)項發(fā)票明細(xì)表(包括進(jìn)項增值稅專用發(fā)票代碼、號碼、開具日期、金額、稅額等),向主管退稅的稅務(wù)機關(guān)申請開具《外貿(mào)企業(yè)出口視同內(nèi)銷征稅貨物進(jìn)項稅額抵扣證明》。具體也可以與您所在區(qū)主管稅務(wù)機關(guān)聯(lián)系進(jìn)行咨詢。.

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相關(guān)問題討論
你好 可以抵扣的呢??
2022-08-29 16:40:55
視同銷售行為中無償贈送給他人,因為視同銷售是要確認(rèn)銷項稅的
2022-03-18 15:35:29
你好 不正確的 應(yīng)該進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出
2019-10-13 15:05:50
打印一張認(rèn)證結(jié)果清單就行了
2016-12-10 12:10:56
你備案日期是多少,一般稅務(wù)局規(guī)定的備案的當(dāng)月可以,過了不可以
2019-06-12 10:16:01
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