老師我們公司做中藥飲片的,現(xiàn)在新生產(chǎn)的元?dú)馑膶?/a> 問(wèn)
您好,商品和服務(wù)稅收分類(lèi)編碼→103040500(其他食品-代用茶) 答
小規(guī)模怎么轉(zhuǎn)一般納稅人,什么時(shí)候轉(zhuǎn)合適?剛才老板 問(wèn)
同學(xué),你好 最好是一年結(jié)束再轉(zhuǎn),比如2025.12月份申請(qǐng),2026.1開(kāi)始是一般納稅人,這樣會(huì)比較好。 其次是季度末轉(zhuǎn),下個(gè)季度開(kāi)始是一般納稅人 答
老師,做總賬會(huì)計(jì)要做什么的?主要就是管理總分類(lèi)科 問(wèn)
您好,這個(gè)不一定,看公司安排 答
趙老師 您好我們開(kāi)給甲方的票 有揚(yáng)聲器 消防廣播 問(wèn)
大項(xiàng)可以寫(xiě)公共安全設(shè)備 答
我司現(xiàn)在需要更正以前年度24年3月的增值稅納稅申 問(wèn)
您好,這個(gè)是不可以的 答

老師,早上好,我們同事之前做了做一筆預(yù)付款,借預(yù)付賬款,貸銀行存款。現(xiàn)在收到發(fā)票了,之前的同事跟我說(shuō),沖暫估,應(yīng)付賬款(暫估)科目貸方有余額
答: 同學(xué),你好,如果要沖賬估說(shuō)明之前已經(jīng)對(duì)這一筆有暫估入庫(kù)了,現(xiàn)在沖暫估再按發(fā)票做
老師,購(gòu)買(mǎi)辦公家具預(yù)付了一部分款,但是月底了,貨沒(méi)到發(fā)票也沒(méi)回來(lái),我是不是做應(yīng)付或者預(yù)付?平時(shí)應(yīng)付賬款和預(yù)付都比較少。除了這兩個(gè)科目是不是不能入其他的科目?是不是借:應(yīng)付賬款 /預(yù)付賬款 貸:銀行存款
答: 你好,計(jì)入預(yù)付或應(yīng)付賬款核算就是了
我是一名會(huì)計(jì),想問(wèn)一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
老師,請(qǐng)問(wèn)采購(gòu)預(yù)付貨款,借預(yù)付賬款,貸銀行存款,但是單位沒(méi)有設(shè)置預(yù)付預(yù)收賬款科目的,是借應(yīng)付賬款貸銀行存款嗎?
答: 您好,可以使用應(yīng)付賬款科目,。

