老師,您好,公司2019.1夠的運(yùn)輸車含稅價53300元普票 問
現(xiàn)在銷售出去開票13% 答
無形資產(chǎn)當(dāng)月購入當(dāng)月計提嗎 問
是的,就是那樣子的哈 答
公司屬于商貿(mào)企業(yè),主要銷售貓糧,但是貓糧和袋子是 問
你好,直接入配套入庫存商品就可以的 答
老師,公司給兼職人員購買的團(tuán)隊意外險,進(jìn)項稅額能 問
公司給兼職人員購買的團(tuán)隊意外險,進(jìn)項稅額能抵扣。 答
養(yǎng)殖業(yè)用的農(nóng)藥桶和瓢計入什么科目 問
可計入養(yǎng)殖成本,如消耗性生物資 產(chǎn) 答

請問一下 當(dāng)月進(jìn)項大于銷項怎么做賬務(wù)處理啊,如產(chǎn)生留抵扣稅。那下個月交稅的情況下會計處理是怎樣的呢
答: 你好;? ? 如果 進(jìn)項稅大于銷項稅的話;那么借 銷項稅 ; 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸進(jìn)項稅;? ?借 應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅貸? ?應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅。 如果是一般納稅人 銷項稅額大于進(jìn)項稅額,結(jié)轉(zhuǎn)增值稅分錄是, 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(銷項稅額), 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項稅額), 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)。 同時, 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅), 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅。 次月繳納:借? 應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅貸銀行存款? ?
老師,實行小企業(yè)會計準(zhǔn)則的企業(yè),進(jìn)項稅額加計扣除如何賬務(wù)處理,當(dāng)本月進(jìn)項大于銷售時如何做賬,加計的進(jìn)項留到下個月抵扣了,那下月的進(jìn)項小于銷項又該如何進(jìn)行賬務(wù)處理
答: 作為留抵處理。同學(xué)。 加計扣除部分大于銷項。直接應(yīng)交稅費(fèi)-留抵稅額
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
收到一張大額進(jìn)項稅的發(fā)票,當(dāng)月認(rèn)證當(dāng)月申報抵扣,但銷項小于進(jìn)項,有未抵扣完的金額,請問當(dāng)月怎么做賬,以后月抵,賬務(wù)又怎么處理。我現(xiàn)在不知道怎么進(jìn)行賬務(wù)處理,麻煩老師列下從留抵到抵扣完的賬務(wù)處理過程
答: 有留抵稅額那“應(yīng)交稅金——應(yīng)交增值稅”為借方余額,不需做帳務(wù)處理

