你好,a公司屬于制造業(yè)一般納稅人,還沒發(fā)生銷售收入 問
?同學(xué)您好,很高興為您解答,請(qǐng)稍等 答
老師,原來房屋租賃合同2年,每個(gè)月10萬租金,一年后簽 問
問題 1:使用權(quán)資產(chǎn)和租賃負(fù)債調(diào)整 租賃負(fù)債:按剩余 1 年每月 8 萬租金,以當(dāng)前增量借款利率重新計(jì)算現(xiàn)值(新負(fù)債),與原剩余租賃負(fù)債的差額調(diào)整使用權(quán)資產(chǎn)。 使用權(quán)資產(chǎn):按原剩余賬面價(jià)值(扣除已提 1 年折舊)減去 “原剩余負(fù)債與新負(fù)債的差額” 確定新金額。 問題 2:使用權(quán)資產(chǎn)折舊調(diào)整 無需追溯調(diào)整已計(jì)提的 1 年折舊,僅按變更后使用權(quán)資產(chǎn)的新賬面價(jià)值,在剩余 12 個(gè)月內(nèi)重新計(jì)算月折舊額(直線法),后續(xù)按新折舊額計(jì)提。 答
@郭老師,我也不知道銷售出去收了稅點(diǎn)沒有 問
你看下你其他的客戶銷售單價(jià)多少 購入的成本多少 你們?cè)趺从?jì)算銷售額 答
養(yǎng)殖業(yè)購買的溫度計(jì)計(jì)入什么科目 問
溫度計(jì)可以計(jì)入制造費(fèi)用,或者輔助生產(chǎn)成本 答
我司是軟件企業(yè),前幾年委托研發(fā),發(fā)生了研發(fā)費(fèi)用,但 問
您好,他是直接做費(fèi)用化了,你現(xiàn)在要調(diào)這個(gè)是做什么用?是要結(jié)到無形資產(chǎn)中嗎? 答

商品購進(jìn)額等于不含稅商品成本加進(jìn)項(xiàng)稅額嗎?
答: 您好,這個(gè)是不包含進(jìn)項(xiàng)稅啊
老師,問個(gè)問題,成本100元,加10元利潤(rùn),不含稅售價(jià)110元,開票稅率13%,如果我的進(jìn)項(xiàng)稅額之前是3%的,現(xiàn)在變9%的稅額,對(duì)我的那個(gè)10元錢的利潤(rùn)有影響嗎?由于我的抵扣,之前3%的時(shí)候,100元,是3元抵扣額,現(xiàn)在9%的時(shí)候,100元是9元抵扣額,那我的利潤(rùn)不是增加了嗎?
答: 增值稅是價(jià)外稅,不計(jì)入利潤(rùn)表,對(duì)利潤(rùn)沒有影響的。因?yàn)樵鲋刀悓?shí)際上都是由購買方負(fù)擔(dān)了
報(bào)考2022年中級(jí)會(huì)計(jì)職稱對(duì)學(xué)歷有什么要求?
答: 報(bào)名中級(jí)資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
一般說進(jìn)項(xiàng)稅金指的就是進(jìn)項(xiàng)稅額,不含稅的金額*13%之后的金額就是進(jìn)項(xiàng)稅金,對(duì)吧
答: 您好,麻煩您發(fā)下題目,不一定都是13%
成本發(fā)票失控,進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出及對(duì)應(yīng)不含稅成本部分的轉(zhuǎn)出分錄
請(qǐng)問,增值稅,投入產(chǎn)出法或成本法計(jì)算允許抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額,為什么是成本除以1+扣除率?成本是不含稅的呀,不應(yīng)該是除以1-扣除率嗎?
銷售全軟件(非嵌入式軟件),比如銷售金額為不含稅30萬,這個(gè)是前期開發(fā)出來的軟件,但無法核算人工成本應(yīng)該怎么計(jì)算進(jìn)項(xiàng)稅?
老師,你好,請(qǐng)問扣除率與稅率的,區(qū)別,計(jì)算有區(qū)別在哪里?比如說算進(jìn)項(xiàng)稅額,稅率是用不含稅購買金額*稅率,那扣除率是怎么計(jì)算的

