
?老師原材料的裝卸費下月統(tǒng)一開票,本月需預提:借:原材料 (不含稅)貸:其他應付款 那進項怎么處理?
答: 暫估,一般為:借:原材料,貸:應付賬款,付款為借:應付賬款,貸;銀行存款,票到?jīng)_暫估用紅字借:原材料紅字,貸:應付賬款紅字, 你好, 據(jù)發(fā)票記 借:原材料, 應交稅費-應交增值稅(進項) 貸:應付賬款
裝卸費的支出為啥計入其他應付款
答: 你好,可能是因為你們這筆錢還沒支付出去。
一名會計如何讓領導給你主動加薪?
答: 都說財務會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
老師好,計提裝卸費的分錄是借:營業(yè)費用,貸:其他應付款?這樣做的對嗎?企業(yè)以前沒有計提過
答: 你好,是這樣做分錄的


優(yōu)雅的柚子 追問
2022-11-04 13:51
易 老師 解答
2022-11-04 14:00