
銷售產(chǎn)品500件,銷售單價(jià)100,增值稅率為13%,價(jià)稅款已收存銀行。的分錄怎么寫
答: 你哈 借銀行存款 貸主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅
含增值稅的銷售額/(1+增值稅稅率)=不含增值稅的銷售額不含增值稅的銷售額*增值稅稅率=應(yīng)交增值稅額這兩個(gè)公式對嗎?
答: 這兩個(gè)公式是對的了。
一名會計(jì)如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動加薪?
答: 都說財(cái)務(wù)會計(jì)越老越吃香,實(shí)際上是這樣嗎?其實(shí)不管年齡工齡如何
中央廚房企業(yè)銷售盒飯?jiān)鲋刀惗惵适嵌嗌??銷售簡單加工后的凈菜增值稅率是多少?
答: 中央廚房企業(yè)銷售盒飯?jiān)鲋刀惗惵适?3 銷售簡單加工后的凈菜增值稅率是13
銷項(xiàng)稅額=不含增值稅的銷售額*增值稅稅率含稅額=不含稅增值稅的銷售額*(1+增值稅稅率)老師,這兩個(gè)公式有點(diǎn)搞不懂
銷售商品售價(jià)10000元,給予買方商業(yè)折扣10%,增值稅稅率13%,所有款項(xiàng)未收到,的分錄
增值稅稅負(fù)率=實(shí)際交納增值稅稅額/不含稅的實(shí)際銷售收入×100%,俺這個(gè)公式算增值稅稅負(fù)率好低?。。?7-增值稅稅負(fù)率)×不含稅銷售金額嗎

