
1.上個(gè)月收到電子承兌50萬,發(fā)票沒有開,怎么寫會(huì)計(jì)分錄2本個(gè)月初開了專票120萬發(fā)票,月底又收到電子承兌80萬,這個(gè)會(huì)計(jì)分錄怎么做
答: 同學(xué),你好 1收到電子承兌,沒有承兌,沒有開票不做分錄 2借:應(yīng)收賬款120 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)
上個(gè)月我司多開了10萬的發(fā)票給對(duì)方,這個(gè)月少開10的發(fā)票(專票)。因如何做會(huì)計(jì)分錄?
答: 每個(gè)月按照實(shí)際開具的發(fā)票確認(rèn)收入即可: 借:銀行存款 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅額
報(bào)考2022年中級(jí)會(huì)計(jì)職稱對(duì)學(xué)歷有什么要求?
答: 報(bào)名中級(jí)資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
我9月給對(duì)方開專票264598.5元,10月發(fā)票沖紅264598.5,沖紅后10月又開專票264598.5元那么10月會(huì)計(jì)分錄怎么做?
答: 你好 10月份 借;主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 , 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額), 貸;應(yīng)收賬款等科目264598.5 借;庫存商品 ,貸;主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 借;應(yīng)收賬款264598.5 ,貸;主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 , 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額) 借;主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 , 貸;庫存商品


敏 追問
2017-07-03 11:07
鄒老師 解答
2017-07-03 11:08