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送心意

鄒老師

職稱注冊稅務(wù)師+中級會計師

2017-07-03 11:52

你好,繼續(xù)對50做暫估入庫處理

許紅軍 追問

2017-07-03 12:02

如果繼續(xù)暫估的話就為借:原材料50  貸;應(yīng)付賬款-暫估50,然而原料實(shí)際價也只有100元,票已開完了。這樣一來這個應(yīng)付賬款-暫估50就長期消不掉。

鄒老師 解答

2017-07-03 12:03

那就只能是針對之前結(jié)轉(zhuǎn)的成本做調(diào)整了 
借;原材料   貸;以前年度損益調(diào)整   5 0

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同學(xué)您好! 購買原材料時,若原材料和運(yùn)費(fèi)分開發(fā)票,會計分錄應(yīng)分別處理。原材料費(fèi)用記入“原材料”科目,運(yùn)費(fèi)記入相關(guān)成本或費(fèi)用科目,而非與原材料合并記入“應(yīng)付賬款-原材料”。正確的分錄應(yīng)為:借:原材料、運(yùn)費(fèi);貸:應(yīng)付賬款-原材料、銀行存款/應(yīng)付賬款-運(yùn)費(fèi)。
2024-03-16 16:10:32
老師我這可以嗎分錄暫估材料的還是就是應(yīng)付賬款~應(yīng)付暫估款呢
2017-10-19 09:35:19
你好!原分錄紅字沖回在做正確的
2016-11-01 12:26:20
您好,一般情況下是的。分錄,借:原材料;貸:應(yīng)付賬款。借:應(yīng)付賬款;貸:銀行存款 。
2016-12-12 21:10:00
新增暫估入庫時,當(dāng)月做庫存進(jìn)出存表的時候就要在暫估的時候做庫存增加對嗎?
2020-08-13 14:14:43
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