
收到上級拔付黨建經(jīng)費時借銀行存款,貸其他應(yīng)付款。支出時借管理費用,貨銀行存款,同時借其他應(yīng)付款,貸營業(yè)外收入。這樣賬務(wù)處理吧?
答: 您好,您的處理是很正確的
老師,請教下,這樣做工會經(jīng)費賬務(wù)處理是否可以;計提時:借:管理費用,貸:其他應(yīng)付款,繳納時:借:其他應(yīng)付款,貸:銀行存款,返還時:借:銀行存款,貸:營業(yè)外收入
答: 計提時:借:管理費用,貸:應(yīng)付職工薪酬——工會經(jīng)費,繳納時:借:應(yīng)付職工薪酬——工會經(jīng)費,貸:銀行存款,返還時:借:銀行存款,貸:營業(yè)外收入
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
這個月繳了2017年度殘保金~直接借管理費用-其它管理費,貸銀行存款。。。還是借管理費用,貸其他應(yīng)付款-殘保金,再借其他應(yīng)付款-殘保金,貸銀行存款
答: 借:管理費用--殘保金 貸:其他應(yīng)付款-殘保金 繳納時 借:其他應(yīng)付款-殘保金 貸:銀行存款

