
請問老師,年末余額表上,銀行存款+其他應(yīng)收款(無應(yīng)收賬款)應(yīng)該等于其他應(yīng)付款嗎
答: 同學(xué),你好 不等于的
為什么幫別人代付,一個是借其他應(yīng)收款 貸銀行存款 一個是借其他應(yīng)付款 貸銀行存款呢?
答: 正確的應(yīng)該是借其他應(yīng)收款貸銀行存款,如果你們欠了人家的錢付款,替他付款的話,可以做其他應(yīng)付款。
一名會計(jì)如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動加薪?
答: 都說財(cái)務(wù)會計(jì)越老越吃香,實(shí)際上是這樣嗎?其實(shí)不管年齡工齡如何
老師 我想問下 我在入賬的時候入錯科目了 金額沒有錯誤 我是采用紅字更正嗎?把那張憑證紅沖 然后再寫正確的 還是我直接把我入錯的科目直接轉(zhuǎn)入正確科目? 借:其他應(yīng)付款-法人 貸銀行存款 我這個借方不應(yīng)該是法人 而是其他應(yīng)收款-員工 我可以這樣整嗎?
答: 你好,采用紅字更正就可以了,這樣也行


郭老師 解答
2022-11-10 16:02
珍珠 追問
2022-11-10 16:23
郭老師 解答
2022-11-10 16:24
珍珠 追問
2022-11-10 16:24
郭老師 解答
2022-11-10 16:29
珍珠 追問
2022-11-11 09:46
郭老師 解答
2022-11-11 09:48