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送心意

小鎖老師

職稱注冊會計師,稅務師

2022-11-11 15:30

您好,您的分錄我看一下吧

Lili 追問

2022-11-11 16:05

借:應交稅費-增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應交稅費-增值稅-進項稅

小鎖老師 解答

2022-11-11 16:07

這個分錄是不對的把,你是進項多了?

Lili 追問

2022-11-11 16:26

是的,我本月是有銷項的,也就是進項大于銷項?

小鎖老師 解答

2022-11-11 16:29

進項大于銷項的分錄是 借 應交稅費未交增值稅  貸 應交稅費-增值稅-轉(zhuǎn)出多交增值稅

Lili 追問

2022-11-11 16:32

老師是這樣的,我們本月有進項稅600,銷項有500,月末如何結轉(zhuǎn)分錄呢?

小鎖老師 解答

2022-11-11 16:33

就是我說的分錄,金額寫100

Lili 追問

2022-11-11 16:37

我不得先結轉(zhuǎn)進項再結轉(zhuǎn)銷項嗎?最后剩余100,為什么借 應交稅費未交增值稅  貸 應交稅費-增值稅-轉(zhuǎn)出多交增值稅?

小鎖老師 解答

2022-11-11 16:43

這個是不需要的,因為一般納稅人是直接按照差額的

Lili 追問

2022-11-11 16:45

明白了,那也就是差額要寫個分錄就可以了是嗎?差額要寫成借 應交稅費未交增值稅 貸 應交稅費-增值稅-轉(zhuǎn)出多交增值稅?

小鎖老師 解答

2022-11-11 16:49

嗯對是這個意思的

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你好,未交增值稅轉(zhuǎn)出是 借:應交稅費-應交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應交稅費-未交增值稅 如果是多交增值稅 借:應交稅費-未交增值 貸:應交稅費-應交增值稅-轉(zhuǎn)出多繳增值稅
2020-02-18 23:11:26
同學,你好 完整的分錄 1、結轉(zhuǎn)進項稅額: 借:應交稅費—應交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 貸:應交稅費—應交增值稅(進項稅額) 2、結轉(zhuǎn)銷項稅額: 借:應交稅費—應交增值稅(銷項稅額) 貸:應交稅費—應交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 3、結轉(zhuǎn)應繳納增值稅(即進、銷差額): 借:應交稅費—應交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 貸:應交稅費—未交增值稅 4、實際交納時 借:應交稅費—未交增值稅 貸:銀行存款
2021-09-11 15:56:41
你好,應交稅費-應交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅余額是不需要結平的
2018-02-02 11:53:16
你好,月末轉(zhuǎn)出未交增值稅,即本月銷項稅額大于進項稅額,要繳納增值稅;月末轉(zhuǎn)出多交增值稅,即本月銷項稅額小于進項稅額
2020-07-27 23:17:01
學員你好,轉(zhuǎn)出未交的目的就是應交增值稅科目結轉(zhuǎn)為0,結轉(zhuǎn)到未交增值稅貸方說明應交,結轉(zhuǎn)到借方說明多交
2022-04-25 10:53:58
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