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送心意

王雁鳴老師

職稱中級會計師

2017-07-04 00:31

您好,建議去掉中間的其他應(yīng)付款科目。通過計提:借 管理費用工資 貸應(yīng)付職工薪酬  
借應(yīng)付職工薪酬,貸銀行存款。

可樂加番茄 追問

2017-07-04 00:33

@王老師:可是我是付款給第三方公司的呀  他還會開票給我  收款的票以及服務(wù)費的票   你的分錄跟自己公司發(fā)的差不多呀  不太合理吧?

王雁鳴老師 解答

2017-07-04 01:43

您好,與自己公司發(fā)的差不多,計提時使用工資表,付給對方使用發(fā)票和銀行回單,做兩條分錄就行,再通過其他應(yīng)付款走賬,感覺有點多了。

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您好 個人所得稅沒有繳納 寫第二種就好了
2019-11-29 12:39:32
少部分應(yīng)發(fā)未發(fā)的可以,但是匯算清繳前必須發(fā)掉才可以,
2018-12-27 10:25:16
您好 計提工資 借 管理費用~工資 貸 應(yīng)付職工薪酬~工資 發(fā)放工資 借 應(yīng)付職工薪酬~工資 貸 銀行存款
2019-05-23 07:05:57
您好,您的處理非常正確!
2020-09-24 19:08:40
借:應(yīng)付職工薪酬-工資 貸:其他應(yīng)收-個人部分 現(xiàn)金正確
2018-10-22 09:56:38
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