亚洲av久久久噜噜噜熟女软件,中文幕无线码中文字蜜桃,无码骚夜夜精品,未满十八18勿进黄网站,熟妇就是水多12p

送心意

玲老師

職稱會計師

2022-11-14 09:30

你好不行,單位的要計提 的  和工資一起計提 當月計提  


你好同學:
1、計提工資、社保和公積金時:
借:各種成本費用科目一工資
一社保( 公司負擔)
一公積金(公司負擔)
貸:應付職工薪酬一工資
               一社保(公司負擔)
一公積金(公司負擔)
2、支付員工工資:
借:應付職工薪酬-工資
貸:銀行存款,
其他應付款一社保 (個人負擔)
          一公積金( 個人負擔)
應交稅費一應交個人所得稅
3、支付社保、公積金及個稅:
借:應付職工薪酬一社保(公司負擔)
               一公積金(公司負擔)
其他應付款一社保 (個人負擔)
一公積金(個人負擔)
應交稅費一應交個人所得稅
貸:銀行存款

小雪 追問

2022-11-14 10:11

一定要計提嗎?支付社保和公積金的時候,借:應付職工薪酬——社保/公積金,其他應收款——員工社保/公積金,貸:銀行存款嗎

玲老師 解答

2022-11-14 10:25

你好 一定要計提 的 正確的是我發(fā)你的  你這個是上交時分錄    

小雪 追問

2022-11-14 10:27

但是工資表要沒有顯是單位繳納的那部份社保和公積金呢

小雪 追問

2022-11-14 10:31

當月就繳納了當月的社保和公積金還要計提嗎

玲老師 解答

2022-11-14 10:41

你好  是的 一定要計提 的    

上傳圖片 ?
相關問題討論
調整方式分兩種: 1.?當期錯賬:直接借“其他應收款”,貸“管理費用”(紅字)。 2.?跨期或需規(guī)范追溯:先紅沖原分錄(借管理費用紅字,貸銀行存款紅字),再借“其他應收款”,貸“銀行存款”。 建議根據錯賬期間和企業(yè)制度選擇,跨期或要求嚴格時優(yōu)先紅沖重編。
2025-07-03 17:15:35
建議還是先計提,方便通過應付職工薪酬查賬
2025-01-24 11:33:01
您好 您分錄貸方金額跟借方不平啊
2022-06-21 10:52:53
你好 借其他應收款 貸管理費用
2022-02-24 16:53:59
你好 是什么錯呢呢?
2022-02-23 16:33:51
還沒有符合您的答案?立即在線咨詢老師 免費咨詢老師
精選問題
    相似問題
    最新問題
    舉報
    取消
    確定
    請完成實名認證

    應網絡實名制要求,完成實名認證后才可以發(fā)表文章視頻等內容,以保護賬號安全。 (點擊去認證)

    取消
    確定
    加載中...