
我買一個無形資產(chǎn),總費用為22萬,但是分期費款,發(fā)票也是分期開的,那我這個無形資產(chǎn)什么時候入賬,比如說我7月這個無形資產(chǎn)就能用了,但是發(fā)票只開了8.8萬給我們,我七月就做借無形資產(chǎn)22萬 貸其他應付款13.2 銀行存款8.8 借研發(fā)費用 貸累計折舊,對嗎
答: 收到了無形資產(chǎn)你就可以做,無形資產(chǎn)里面的沒有發(fā)票的那一部分也做。對的是的,最后那個分錄是正確。
合作研發(fā),研發(fā)單位收到其他公司研發(fā)費如何賬務處理?收款借:銀行存款 貸 其他應付款?研發(fā)發(fā)生費用 借 研發(fā)費 貸 銀行存款月末如何處理 其他應付款?
答: 你好; 合作研發(fā); 最終 研發(fā)成果是你公司的嗎? ??
報考2022年中級會計職稱對學歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
你好,老師,我請教一下,企業(yè)收到撥入的產(chǎn)品研究開發(fā)專項資金時:借:銀行存款 貸:專項應付款;領用材料用于研發(fā)時 借:研發(fā)支出 貸:原材料 ;發(fā)生費用時:借:研發(fā)支出 貸:現(xiàn)金;形成無形資產(chǎn):借:無形資產(chǎn) 貸:研發(fā)支出 未形成借:管理費用 貸:研發(fā)支出 那專項應付款這個科目怎么做平?
答: 您好,如果想平衡的話,借;管理費用,負數(shù),借;專項應付款,正數(shù)。


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2022-11-14 14:31
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