
2016年8月份合作一供貨商,貨物發(fā)出后,供貨商向公司開具增值稅發(fā)票,公司全款也已付清,稅務(wù)局近期通知我司查帳,說(shuō)對(duì)方公司2016年11月份轉(zhuǎn)為非正常了,要求對(duì)方公司開的發(fā)票讓轉(zhuǎn)出,并且讓補(bǔ)稅,最后定為善意取得,要如何處理?
答: 借:原材料等科目 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出) 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出) 貸;應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 借;應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 貸;銀行存款
增值稅發(fā)票平臺(tái)判定一張發(fā)票為非正常發(fā)票,還是2019年11月份的 ,我改怎么操作啊
答: 可以查詢 發(fā)票的真假,是不是公司實(shí)際發(fā)生的業(yè)務(wù)
我是一名會(huì)計(jì),想問(wèn)一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
您好!汪老師,因?yàn)榉钦羯蟼€(gè)月開的增值稅票還沒有給客戶就失控了,可以沖紅,然后重新開嗎
答: 就要紅字沖減,重新開具

