亚洲av久久久噜噜噜熟女软件,中文幕无线码中文字蜜桃,无码骚夜夜精品,未满十八18勿进黄网站,熟妇就是水多12p

送心意

陳詩晗老師

職稱注冊會計師,高級會計師

2022-11-15 14:43

你好,同學。
這個的話后面要進行償還的償還就減少其他應付款了。還有就是票據(jù)進來的時候就轉(zhuǎn)到費用了,最終他就沒有余額。

ぃ 輕媌惔冩 ぃ 追問

2022-11-15 14:48

票據(jù)進來的時候怎么轉(zhuǎn)到費用

陳詩晗老師 解答

2022-11-15 14:55

借管理費用等
貸其他應付款。

ぃ 輕媌惔冩 ぃ 追問

2022-11-15 15:37

收到款的時候就已經(jīng)貸其他應付款了,收到票據(jù)也是貸其他應付款,其他應付不是越來越多嗎

ぃ 輕媌惔冩 ぃ 追問

2022-11-15 15:38

老師的意思是說在發(fā)生費用時,直接貸其他應付款嗎?那這樣也平不了賬呢,企業(yè)不就欠了法人的錢

陳詩晗老師 解答

2022-11-15 15:40

發(fā)生費用的時候,公司沒有付錢,企業(yè)幫忙付的就是借相關的成本費用貸其他應付款。那么后面你這個錢要歸還歸股東啊,歸還的時候就是借其他應付款貸銀行存款。

ぃ 輕媌惔冩 ぃ 追問

2022-11-15 15:43

但是現(xiàn)在還沒開公戶呢,那就是只有開了公戶這個賬歸還才能平賬是嗎

陳詩晗老師 解答

2022-11-15 15:47

對的,你現(xiàn)在這個錢沒有歸還就沒辦法平了。

上傳圖片 ?
相關問題討論
同學,你好 借款分錄 借:銀行存款 貸:其他應付款
2023-12-12 12:23:51
你好 如果是先繳納,后從工資中扣除,計入其他應收款核算 如果是先從工資中扣除,后繳納,計入其他應付款核算
2022-04-15 20:31:46
你好,因為是以后要退給別人的,所以用應付
2022-04-01 00:37:44
你好!是計入其他應收款-備用金-某某
2022-03-31 18:15:24
同學你好 對的 是正確的 只能是用一個往來科目
2022-03-25 11:45:16
還沒有符合您的答案?立即在線咨詢老師 免費咨詢老師
精選問題
    舉報
    取消
    確定
    請完成實名認證

    應網(wǎng)絡實名制要求,完成實名認證后才可以發(fā)表文章視頻等內(nèi)容,以保護賬號安全。 (點擊去認證)

    取消
    確定
    加載中...