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送心意

宋生老師

職稱注冊稅務(wù)師/中級會計(jì)師

2017-07-05 09:16

您好!你的申報(bào)表上面是對的,只是憑證上是錯的是嗎

阿杜 追問

2017-07-05 09:20

是的,申報(bào)表和銀行扣款都沒有問題,我把少計(jì)提的補(bǔ)計(jì)提,同時(shí)做了補(bǔ)繳納三分錢的調(diào)整分錄,銀行賬余額是一致了,但是資產(chǎn)負(fù)債表上面應(yīng)交稅費(fèi)那里顯示-0.03,這樣對不對?

宋生老師 解答

2017-07-05 09:32

您好!你補(bǔ)提的分錄是怎么做的?

阿杜 追問

2017-07-05 09:45

補(bǔ)計(jì)提和之前計(jì)提時(shí)一樣    借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅     貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅     補(bǔ)繳  借:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅   貸:銀行存款    所以資產(chǎn)負(fù)債表應(yīng)交稅費(fèi)那里才有余額。 是不是哪里有問題?

宋生老師 解答

2017-07-05 09:49

您好!你應(yīng)該先借應(yīng)收賬款等0.03  貸應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅0.03 
然后做你說的那幾個(gè)

阿杜 追問

2017-07-05 10:00

老師,我剛才又把前面的賬細(xì)看了一下,代理記賬那里把主營業(yè)務(wù)收入和稅費(fèi)金額算錯了,但是應(yīng)收賬款總額沒錯,收入多算了0.03,所以稅費(fèi)少算了0.03,那我現(xiàn)在直接拿主營業(yè)務(wù)收入和稅費(fèi)對沖,行不行?

宋生老師 解答

2017-07-05 10:01

您好!對的。那就直接相互沖減就可以了

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您好!你的申報(bào)表上面是對的,只是憑證上是錯的是嗎
2017-07-05 09:16:36
你好,是關(guān)稅,增值稅稅款付了,而不含稅價(jià)款暫時(shí)沒有支付 的意思?
2019-11-04 15:41:16
根據(jù)流水入賬,報(bào)稅的話依據(jù)稅控盤數(shù)據(jù)
2021-05-31 18:40:42
你好,記銀行存款日記賬, 借應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 貸 銀行存款
2021-10-31 20:26:02
你好,收款人是國家稅務(wù)局我們的
2019-07-30 11:26:23
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