
老師,我們公司22年符合加計抵減政策,我們截止10月有進(jìn)項稅5600元,涉及管理費用和固定資產(chǎn),我本月需要計提加計抵減的稅費,賬務(wù)要怎么處理?
答: 借應(yīng)交稅費增值稅加計扣除,貸,營業(yè)外收入 需要抵扣,借應(yīng)交稅費未交增值稅, 貸,應(yīng)交稅費增值稅加計扣除。
請問老師,收到一張四萬多的進(jìn)項發(fā)票,凈水器發(fā)票,如何做分錄?不清楚入固定資產(chǎn)管理費用還是?借貸方不確定,有時候只確定一方科目,另一方也不確定
答: 你好,這個是單位使用的嗎?借固定資產(chǎn)貸應(yīng)付賬款。
一名會計如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動加薪?
答: 都說財務(wù)會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
買空調(diào)3900,安裝在辦公室,可以不計入固定資產(chǎn)嗎 直接計入管理費用抵扣可以嗎 借固定資產(chǎn) 借進(jìn)項稅額,貸現(xiàn)金
答: 您好 買空調(diào)3900,安裝在辦公室,可以不計入固定資產(chǎn) 借:管理費用——辦公費 應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅——進(jìn)項稅額 貸:庫存現(xiàn)金等


852874975 追問
2022-11-18 10:23
郭老師 解答
2022-11-18 10:25