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送心意

宋生老師

職稱注冊稅務(wù)師/中級會計師

2017-07-05 11:19

您好!同一個人的應(yīng)收應(yīng)付可以相互沖減。

清盞涂墨衣 追問

2017-07-05 11:29

對實收資本不太理解,15年7月注冊的公司,一直沒有做實收資本,所有支出都是做其他應(yīng)付款掛在法人名下。應(yīng)該根據(jù)營業(yè)執(zhí)照上的金額做實收資本的會計分錄嗎?

宋生老師 解答

2017-07-05 11:30

您好!你這個實收資本確實是不太好。 
要收到錢才做實收資本。

清盞涂墨衣 追問

2017-07-05 11:41

那我在填報國稅所有者權(quán)益變動表怎么填寫呢?不填寫實收資本,根據(jù)資產(chǎn)負債表,直接填寫未分配利潤可以嗎? 
 
資產(chǎn)負債表中期末未分配利潤是“-156504.90”年初余額是“-125157.64” 
在國稅所有者權(quán)益表中是不是 
“未分配利潤”“上年年末余額”填寫“-125157.64”; 
“未分配利潤”“利潤分配—對所有者(股東)的分配”填寫“-156504.90”

宋生老師 解答

2017-07-05 17:24

你好!是的。如果沒有其他的就這樣填。

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相關(guān)問題討論
你好,是的,是這樣調(diào)整?
2021-05-31 11:51:18
扣工資 借 應(yīng)付職工薪酬貸其他應(yīng)收款
2019-12-04 14:40:22
你好 看你是借方還是貸方 一般是借:其他應(yīng)收款 貸:其他應(yīng)付款
2019-09-09 09:56:53
你好,預(yù)算會計不用做
2019-07-18 00:37:48
您好!不明白你的意思。但是科目應(yīng)該就是你上面使用的那2個。
2017-05-11 09:55:59
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