
銷售方開具增值稅專用發(fā)票,購買方未抵扣,現(xiàn)在發(fā)票錯(cuò)誤需要寄回,購買方應(yīng)該如何操作?
答: 你好? 收到負(fù)數(shù) 發(fā)票時(shí) 進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出??
增值稅專票已認(rèn)證后發(fā)現(xiàn)發(fā)票有誤,退回供應(yīng)商重開,我司需要開具紅字增值稅專用發(fā)票嗎,還是只需要開具紅字增值稅 專用發(fā)票信息表
答: 你好,你們提交紅字發(fā)票信息表,通過后供應(yīng)商再?zèng)_紅重新開。 如果覺得我的回答還滿意,請給我五星的評(píng)價(jià),謝謝。
我是一名會(huì)計(jì),想問一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
增值稅專用發(fā)票開票錯(cuò)誤,隔月,怎么正確沖紅。
答: 您好!這個(gè)您需要申請開具紅字發(fā)票。開具紅字發(fā)票每個(gè)稅務(wù)局的要求不同,有的需要審批,有的不需要審批,建議您咨詢下您的稅務(wù)局管理員。

