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送心意

伍老師

職稱稅務(wù)師

2017-07-06 11:39

收到款項開具發(fā)票的會計分錄以及期末如何進行賬務(wù)處理如下: 
借:銀行存款 
貸:主營業(yè)務(wù)收入 
       應(yīng)付稅費-應(yīng)交增值稅

家有兒女 追問

2017-07-06 11:46

月末呢,增值稅如何結(jié)轉(zhuǎn)

伍老師 解答

2017-07-06 12:20

月末呢,增值稅結(jié)轉(zhuǎn)借:應(yīng)交稅費用-未交增值稅 
                                 貸:應(yīng)付稅費-應(yīng)交增值稅

家有兒女 追問

2017-07-06 15:07

這樣應(yīng)付稅費-應(yīng)交增值稅貸方有余額??;老師能系統(tǒng)的給我說下嗎? 
還有繳稅的分錄

伍老師 解答

2017-07-06 15:17

收到款項開具發(fā)票的會計分錄以及期末如何進行賬務(wù)處理: 
借:銀行存款 
貸:主營業(yè)務(wù)收入 
       應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅

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收到款項開具發(fā)票的會計分錄以及期末如何進行賬務(wù)處理如下: 借:銀行存款 貸:主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)付稅費-應(yīng)交增值稅
2017-07-06 11:39:51
您好 借 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸應(yīng)交稅費-未交增值稅 借 應(yīng)交稅費-未交增值稅 貸 銀行存款
2020-07-31 07:04:09
借;應(yīng)交稅費-未交增值稅 貸;銀行存款
2015-11-30 17:16:03
你好 借 銀行存款 貸 主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費
2019-09-06 15:03:53
1、月份終了,將當月應(yīng)交未交增值稅額從“應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅”科目轉(zhuǎn)入“未交增值稅”科目。 借:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)   貸:應(yīng)交稅費——未交增值稅 2、月份終了,將當月多交的增值稅額自“應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅”科目轉(zhuǎn)入“未交增值稅”科目。 借:應(yīng)交稅費——未交增值稅   貸:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出多交增值稅) 3、月份終了,將當月預(yù)繳的增值稅額自“應(yīng)交稅費——預(yù)交增值稅”科目轉(zhuǎn)入“未交增值稅”科目 借:應(yīng)交稅費——未交增值稅   貸:應(yīng)交稅費——預(yù)交增值稅 4、當月交納以前期間未交的增值稅額 借:應(yīng)交稅費——未交增值稅   貸:銀行存款
2018-07-03 11:57:54
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